苏亚金诚被公开谴责,不接受3名会计师36个月内签字的审计报告
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称苏亚金诚所)为公司2017年财务报表出具标准无保留意见的审计报告,为公司2018年、2019年、2020年财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告,为公司2021年度财务报表出具与应收账款、预付账款未来可收回性相关的保留意见审计报告,上述审计报告存在虚假记载。苏亚金诚所作为公司20...
审计报告:部分困难及残疾人员生活费补贴未发,人社部门回应
珠海市人力资源和社会保障局及时回应,详细介绍了相关情况及整改进展。审计报告提到“22名困难及残疾人员可享未享技能培训生活费补贴”等问题。珠海市人力资源和社会保障局对此回应表示,收到整改通知后,该局立即开展生活费补贴补发工作,要求各区经办机构进行核查,并立即启动补发程序。截至2024年1月30日,22名困难人员生...
ST英飞拓:内控审计报告进展及影响消除进程待公告
您好!公司力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响,有关事项的进展情况请留意公司后续相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注。
内审经验——审计负责人,怎么带团队?
对于很难标准化的审计程序,你如果过分监督,真的会适得其反。领导所能做的监督有:重大审计节点,重要成果文件,和审计报告的质量等。不需要对下属的具体工作和个人行为的监督过于严苛!审计领导其实是最好做的,只要告诉手下目的是什么,需要什么样的成果就行了,其他的根本不需要你过多监督。对于一些专项审计,千万...
如何申请办理审计报告
1、数据整理:审计团队对收集到的信息进行整理和分析,形成审计底稿。2、编写初稿:基于审计底稿,编写审计报告初稿,包括审计范围、审计发现、问题分析等内容。3、内部审核:审计机构内部对初稿进行审核,确保报告内容的准确性和完整性。七、审核与反馈调整
睿智医药:目前公司正在与审计机构沟通关于以前年度报告更正事项
(2024145号)(以下简称“《警示函》”),要求公司就《警示函》中提出的问题进行改正,公司将根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司已经披露的2022年年度报告、2023年年度报告进行更正和内容修订...
永辉超市:公司已于今年4月披露标准无保留意见的年度审计报告,无ST...
同花顺金融研究中心09月20日讯,有投资者向永辉超市提问,贵公司联系亏损了三年了,不知道有没有ST的风险公司回答表示,您好,公司已于今年4月披露标准无保留意见的年度审计报告,无ST风险,谢谢。点击进入交易所官方互动平台查看更多
...原镇长卫涌波同志任期经济责任履行情况审计反馈问题的整改报告...
根据《三河镇原镇长卫涌波同志任期经济责任审计报告》(肥审委办报〔2023〕36号)反应的问题,结合审计调查建议与意见,我镇在各项问题整改上从严对待、从细梳理,确保在管理上查遗补漏、补齐短板。现将我镇政府原镇长卫涌波同志任期经济责任履行情况审计反馈问题整改工作报告如下:...
地方审计报告揭露医疗乱象 虚假招标、过度诊疗屡禁不止
近期,各省相继发布“2023年度省级预算执行及财政收支审计工作报告”,多个省份提到公立医院设备采购虚假招标、过度诊疗等“顽疾”问题。此外,在药品与耗材的集中带量采购政策执行过程中也暴露出诸多不足。设备采购是医药领域腐败的高发地带,虽然截至目前没有省份在审计报告中明确点出腐败案例,但设备招标采购流于形式或管理...
【湖南省审计厅】2023年度省级预算执行审计工作报告发布
7月28日,省审计厅发布《关于2023年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。审计结果表明,2023年,全省着力稳住经济大盘,切实兜牢民生底线,持续加强财政管理,扎实抓好审计整改,全省经济稳中有进、进中提质。省审计厅围绕提高财政绩效加强审计监督,聚焦财政财务收支真实合法效益,从项目和资金入手,做实常态化“经济...