深圳市奋达科技股份有限公司2024年第三季度报告
满足公司2024年度财务审计和内控审计工作的要求,同时在为公司提供2023年度审计服务期间,表现出较强的专业能力及投资者保护能力,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。
宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年第三季度报告
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是R否一、主要...
山东隆基机械股份有限公司 2024年第三季度报告
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是√否一、主...
上海汽车空调配件股份有限公司2024年第三季度报告
经审议,监事会认为:(1)公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了2024年第三季度的经营情况和财务状况等事项。(2)2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定,监事会成员没有发现参与2024年第三季度报告...
浙江明牌珠宝股份有限公司 2024年第三季度报告
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是R否一、主要...
苏州新锐合金工具股份有限公司
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整(www.e993.com)2024年11月4日。第三季度财务报表是否经审计□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币■注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
郑志刚梦碎K11
复杂的家庭环境或许造就了他不信任人的个性。K11设有一个“内审部”,原本的互相监督最终在人性的扭曲下变成了员工打小报告的阵地。据知情人士讲述,“内审部的小邮件满天飞,有真的也有假的,但郑志刚倾向于选择相信这些邮件的内容。”前述艺术项目经理也告诉界面新闻,此前合作中曾感受到K11的内斗激烈。
东方集团:东方集团董事会审计委员会2023年度履职情况报告
董事会审计委员会2023年第一次会议2023.4.241、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的审核意见2、听取公司审计稽核部2022年度内部审计工作情况汇报3、听取公司2023年第一季度工作情况汇报4、关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的审核意见5、关于公司续聘会计师事务所的审核意见6、关于公司2022年度财务报...
睿创微纳: 独立董事2023年度述职报告(余洪斌)
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况??????????报告期内,本人积极与公司内审部及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际会计师事务所”)进行沟通,听取了内审部工作计划和内部审计事项汇报,与内审部人员就内部审计事项进行了讨论,并提出了...
山西高速:独立董事述职报告(黄国良)
报告期内,作为公司董事会审计委员会委员,我按照相关规定,与公司聘请的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)及公司的内部审计机构均进行了充分沟通,对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程中,仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见,对续聘会计师事务所等事项进行审议,并...