这三个大数据法律监督模型,在社会治理中派上大用场
最终发现全旗存在异常线索463条,及时向行政机关制发检察建议13件。检察建议制发后,相关问题均已完成整改,行政机关还自行排查并整改问题19条。”通过数据建模“揪出”了全旗在该领域存在的问题线索,郅芯颖的笑容里带着满满的成就感。
...Y份额显著回血;中基协对未托管的私募证券基金开展专项核查整改
五、中基协对未托管的私募证券基金开展专项核查整改6月7日,中国证券投资基金业协会下发通知,宣布针对目前未托管的私募证券基金开展专项核查整改。根据《关于开展未托管私募证券基金专项核查整改的通知》(下称《通知》),此次专项核查整改适用范围为截至本通知发布日,即2024年6月7日,依据基金业协会资产管理报送平台中...
中共贵港市大数据发展和政务局党组关于落实市委第三巡察组巡察...
在集中整改期间先后2次召开党组会议专题学习、研究巡察整改工作,对共性问题进行分类汇总、逐项梳理归类,将问题对号入座,落实到人,制定了《贵港市大数据发展和政务局党组关于落实市委第三巡察组巡察反馈问题整改方案》,提出切实有效整改措施和整改目标任务、时间节点,实行分类施治,确保整改工作稳步高效。同时,召开整改动员会...
...关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年度报告的信息披露...
一、报告期内相关内部控制缺陷整改取得的具体效果针对前任审计师普华永道对公司2022年12月31日财务报告内部控制有效性出具的否定意见的内部控制审计报告中列示的重大缺陷,公司对内部控制做了相应整改并取得如下效果:(一)应收账款管理方面1、专设应收账款管理部门,加强应收账款全过程的管控公司成立了专门的应收账...
湖南国科微电子股份有限公司 2023年年度报告披露提示性公告
报告期内,审计部积极对公司的各个业务模块进行审计,并针对审计项目提出相关审计建议,符合预期的完成了2023年度审计计划,同时对被审计单位的整改落实情况进行跟踪检查,确保审计建议落到实处,提升了企业的内部管理水平和经营效率。经公司评估认为,公司审计部2023年度的工作开展切实发挥了监督公司合规经营、保证公司资产安全和...
...道资讯股份有限公司2023年年度报告信息披露监管问询函的专项说明
一、报告期内相关内部控制缺陷整改取得的具体效果针对前任审计师普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年12月31日财务报告内部控制有效性出具的否定意见的内部控制审计报告中列示的重大缺陷,公司对内部控制做了相应整改并取得如下效果:(一)应收账款管理方面...
大数据审计推进高质量审计全覆盖的实现路径
审计实施阶段,深化“数据分析+现场核查”数字化审计模式。充分发挥非现场数据分析的“司令部”作用,不断提升大数据审计发现问题对审计报告的支撑度。对审计工作(实施)方案确定的审计内容,开展数据的综合比对和关联分析,缩小审计范围、锁定重点疑点线索,形成问题核查清单。加强非现场与现场审计协调衔接,以问题核查清单为...
网贷平台整改:最新进展与遗留问题
网贷平台怎么整改逾期整改网贷平台逾期问题,可以从多个方面进行改善。以下是一种可能的业务改进方案。1.加强风险评估和筛选:在借款者申请贷款时,平台应该加强对借款者的程度信用评估和还款能力的规审查,确保贷款人有能力按时还款。通过建立更为准确的我国风险评估模型,筛选出信用风险较低的重点借款人,有助于减少逾期...
福州台江:紧盯关键环节,推动强制报告制度落地见效
在推进宾馆行业整改问题方面,该院通过向公安机关制发检察建议,促成全区查处违规旅馆46家,取缔无证旅馆61家,并就在“回头看”中发现的相关部门强制报告制度落实不到位问题,当场提出改进意见,力促监督取得实效。紧盯责任落实,织密涉“未”侵害“防护网”拓宽监督广度。该院注重关注行业发展特点,并结合履职办案情况,...
乌兰察布市委网信办关于2023年度法治建设工作情况报告
摸排我市大数据领域数据处境安全隐患,对苹果公司进行了重点排查,并形成报告;我办与检察院、公安局联合对我市运营商、银行、物流快递行业个人信息保护情况进行检查,发现联通业务受理系统存在数据泄露隐患;根据我市实际情况,编制了《乌兰察布市数据安全风险防范和应急处置预案》《乌兰察布市数据安全工作协调机制任务清单》。