审计署
农业部是此次审计报告中涉及房产问题较多的部委之一,存在包括越权开发商品房、虚报住房补贴等多项问题。审计发现,2002年,农业部未经国务院机关事务管理局批准,越权批复农科院利用15亩国有划拨农业科研土地使用权,与民营企业合作开发建设高科技综合实验楼,建设规模2.75万平方米。该项目2005年9月开工,2008年3月竣工验收,...
东莞审计报告出炉!反映153个问题,涉及全市多部门
2023年6月,东莞市审计局分别与市纪委监委、市委巡察办联合印发加强协作配合和贯通协同的工作机制2份,在信息共享、工作会商、成果共用、督导整改等方面加强协作配合,同时加强与财政、住建、交通、水务等行业主管部门及市检察院、市公安局等部门的沟通协调。2023年7月至2024年6月,市审计局共向纪检监察机关及相关职能...
怎么看审计署报告中关于税收的问题?还是建议他们不要再介入了
这个文件很好找,在审计署官网的“公告报告”下的“审计署报告及解读”栏目下的第一项。这里有两个接近的栏目,另一个是“审计署公告及解读”,那上面也有一个2024年6月25日发布的报告,是《中央部门单位2023年预算执行等情况审计结果》,其实这个更精彩,不信我们就简单看一下。《中央部门单位2023年预算执行等情...
审计署报告批评税务部门征管不严,去年少收四百多亿
1、往年的审计建议篇关于财政方面往往是:“推动积极的财政政策加力提效,保持必要的支出强度,加大转移支付力度。”,而今年审计建议篇关于财政方面则是“财政收入方面要加大税费征管力度,做到应收尽收、颗粒归仓,巩固好财政收入恢复性增长态势”很明显能看到出来,往年是强调“加大花钱”,而今年则是强调“加大收钱”。
审计工作报告:去年海关和税务部门征管不够严格
《报告》称,审计税务和海关部门税费征管、进口监管等履职情况发现:一是征管不够严格和制度漏洞造成税款流失。税务部门应征未征个人所得税、消费税、房产税、增值税等449.42亿元;海关单位少征关税、反倾销税、进口环节增值税等58.9亿元。二是未全面落实减税降费政策。2.75万户符合条件企业应享未享留抵退税、支持科技创...
国务院2023年审计报告:移送重大问题线索310多件,涉及1200多人
审计报告写道,有的税务部门为完成当年任务,多征收或提前征收企业所得税、消费税、土地增值税等542.9亿元;有的税务部门完成当年任务后,又延压企业所得税、消费税、增值税等入库947.9亿元(www.e993.com)2024年11月12日。此外,两部门未全面落实减税降费政策。例如,2.75万户符合条件企业,应享未享留抵退税、支持科技创新、小微企业等税费优惠,共...
审计署报告:他们竟然挪用农村小学营养餐的5元补助金
《报告》开篇就提到:在中央部门预算执行方面,重点审计的41个部门及所属346家单位2023年收到财政预算拨款5824.04亿元,此次发现各类问题金额226.26亿元。其中部门本级36.29亿元(占16%),所属单位189.97亿元(占84%)。呃,这么说吧。如果哪家公司出具了类似的内部审计报告,最先头痛的不是违规人员,甚至也不是公司董事会...
关于2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的...
召开全市审计工作会议、审计整改专题会议等,研究部署审计整改工作,把抓好审计查出问题的整改作为重大政治任务,加强对审计发现问题整改的统筹推进,一体推进审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”,以扎实的审计整改工作成效作为坚持“两个确立”、做到“两个维护”的具体体现,切实将整改实效转化为治理效能,...
2023年内部审计述职报告:本年总结、来年计划(很好)
内部审计述职报告2023年,三年疫情管控全面结束,后疫情时代随之到来,各项工作得到快速调整,并逐步恢复,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理(总监/主任)的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“聚焦主业,降本提效,加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工...
事涉3万亿资金,审计揭政府采购这些问题,国务院已出手
一些部门单位政府采购程序不合规,甚至规避政府采购程序,也是此次地方审计查出的一大重点问题。浙江审计报告称,7家单位未执行政府采购程序或采购程序不合规,涉及金额1.18亿元。山西审计报告指出,省公安厅等6个部门未履行政府购买服务程序,直接向公益二类事业单位拨款1.17亿元。湖南审计报告称,16个部门未严格执行采购程序,...