中共荆门市委巡察工作领导小组办公室2023年度部门决算
负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。(6)指导县(市、区)党委巡察工作。(7)配合上级巡视组开展工作,做好协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等工作。(8)完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。(二)内设机构2019年机构改革,明确市委巡察办为计入机...
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司董事会审计委员会2023年度工作报告
三、审计委员会年度履职概况1、监督及评估外部审计机构工作审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审查,认为该所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验,具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。大信在担任公司2022年度审计机构期间,...
详细要求公布!首钢集团选聘2024-2026年度财务决算审计机构
承办该项目总负责人为权益合伙人且在本所执业年限10年以上;有特大型集团企业决算审计总体负责人经验;承办本项目现场负责人在本所执业年限8年以上且有特大型企业集团决算现场负责人经验;承办本项目的审计团队,注册会计师比例不低于45%,有两年以上财务决算审计经验的人员占本项目团队总人数不低于75%;承揽业务的审计团队...
安徽皖通高速公路股份有限公司2023年度高速公路养护、机电维护及...
2.6项目概况:集团公司、皖通公司等各经营主体所辖路段工程项目结算审计,共3个标段,主要内容详见下表。受各高速公路经营管理主体委托,本项目由安徽皖通高速公路股份有限公司作为招标人对各经营管理单位管辖路段工程项目的结算审计组织招标,中标单位将与各相关经营管理主体分别签订合同,完成对应管辖范围内工程项目的结算审计。
山鹰国际控股股份公司_季度报告_公告_吴明武
(一)审计意见类型□适用√不适用(二)财务报表合并资产负债表2024年9月30日编制单位:山鹰国际控股股份公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计■■公司负责人:吴明武主管会计工作负责人:许云会计机构负责人:姚凌云合并利润表2024年1一9月...
常州千红生化制药股份有限公司2024年第三季度报告
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整(www.e993.com)2024年11月12日。3.第三季度报告是否经过审计□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否...
利君股份:2023年度独立董事述职报告-李越冬
审计委员会委员、公司经营管理层、内部审计部门、财务审计会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分的交流和沟通,密切关注年度报告审计工作的安排及进展情况,认真审阅相关资料,积极配合公司年度审计工作的开展,重视并解决在年度报告审计过程中发现的有关问题,以确保年度报告全面反映公司真实情况,勤勉的履行了相关责任和义务...
五矿国际信托有限公司2023年度报告摘要
1.3天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。1.4本公司董事长刘国威先生、总经理王卓先生、主管会计工作的财务总监刘雁女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2.公司概况2.1公司简介五矿国际信托有限公司于2010年10月8日,经原中国银行业监督管理委员会...
海越能源集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(更正版)
报告期内,本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通,与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流,督促审计进度,确保审计工作的及时、准确、客观、公正。(四)与中小股东沟通交流情况报告期内,我通过参加公司股东大会及公司年度、半年度业绩说明会,直接与中小股东进行互动交流,听取中小股东...
睿创微纳: 独立董事2023年度述职报告(余洪斌)
二、独立董事2023年度履职概况(一)出席董事会、股东大会会议情况????报告期内,公司共召开10次董事会、2次股东大会。本人作为独立董事,本着勤勉尽责的态度,通过出席董事会、股东大会,认真履行独立董事职责,在此基础上进行独立、客观、审慎的判断并作出表决、发表意见,对董事会审...