中共常州市政务服务管理办公室党组关于巡察整改情况的通报
三是综合运用视频监控、督查巡查、12345热线回访、好差评、征集意见建议、“啄木鸟”明察暗访、行风监督员监督、第三方满意度测评、媒体监督等方式加强对窗口服务监督和评价;每季度开展由全体窗口负责人参加的窗口管理考核季度点评窗口工作考核会议,办领导和相关处室对窗口作风建设情况进行点评,并提出整改落实要求;将窗口作风...
中共福建日报报业集团党组关于巡视整改进展情况的通报
五是严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪监督规则》,认真落实《福建省直单位机关纪委工作规则》《省纪委监委驻省委宣传部纪检监察组与综合单位党组沟通协调工作机制》,严格信访件和问题线索处置。16.针对监督责任落实不到位问题。一是切实履行监督责任,驻省委宣传部纪检监察组建立巡视整改调度会商机制,逐项对照省委...
...党组第二批巡视中国邮政储蓄银行厦门分行党委整改进展情况的通报
1.“内控管理机制有短板。厦门分行党委对日常风险管理监督不到位”方面一是针对巡视指出问题,已在本次巡视前对相关人员进行问责;开展员工行为全面排查,建立拟离职人员排查机制,强化行为规范专项培训,将员工异常行为排查制度执行情况纳入年度案防评估考核。二是定期通报投诉情况,强化跟进督导,完善投诉管理制度,加强消保专题...
中共永安市交通发展集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
三是强化监督检查,建立长效机制。建立整改工作督查机制,定期对整改任务的对标落实和推进情况进行督查,确保整改工作不走过场、不流于形式。实行进展情况每周一报、制度研讨每周一议,对于能够立即整改的问题,立行立改;对于需要一定时间整改的问题,明确时间表、路线图,确保按期完成整改任务。截至7月底,70个问题已整改67个...
财政部福建监管局:“四维”布局 推动内控建设取得新成效
将内控工作与巡视审计整改、财会监督等工作有机衔接,贯穿于所有业务全过程,确保风险防控到位。一是及时核销问题易发“风险点”。结合巡视、审计、年度综合考核及内控自查发现问题,建立年度内控任务清单,逐项逐笔核对问题整改情况,着力做好重点领域和关键环节的风险防控,针对性形成内控风险提示4期,相关处室落实整改要求,及时...
西安市财政局检查组到高陵法院检查指导内控制度建设推进落实情况
为深入贯彻落实中央和省、市关于进一步加强财会监督工作的意见,全面推进内部控制建设(www.e993.com)2024年12月19日。10月12日上午,西安市财政局会计处副处长胡晓焱一行4人对高陵区人民法院2024年内部控制建设和执行工作实施情况开展实地检查指导,并召开座谈交流,高陵法院党组成员、副院长耿文宏以及综合办公室相关人员参加。
落实情况公开
三是建立巡视常态化工作机制。扛起巡视整改责任,配合省委专项巡视工作,制定巡视整改工作方案,实施“台账式管理”和“销号制落实”,切实做好巡视“后半篇文章”。(二)学习贯彻习近平法治思想及党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况一是持续深入学习贯彻习近平法治思想。前海合作区党工委会议、前海管理局党组...
《湖南省中小学校食堂管理办法》印发 自营食堂直接成本不得低于...
第二十五条各级教育行政部门要建立与市场监管、卫生健康等部门的信息沟通、联合督查等协同工作机制,学校要对各项安全防范措施的落实情况定期开展自查。鼓励有条件的学校定期进行食品检验检测和委托第三方专业机构开展食品安全自查,鼓励探索推广“智慧食堂”全过程监管信息系统。
四届区委第四轮、第五轮巡察整改情况概要
三是针对“采购招标存在薄弱环节”问题,提高招标采购的透明度,建立招标科室约束机制,杜绝违规现象发生;加强财务审计部门的审核监督,做好日常监督管理;认真学习并严格落实财政收支两条线的规定,完善由财务物价部门牵头的定期巡查制度。四是针对“内控制度执行不严”问题,调整采购流程,加大内部审批的管理力度,完善评标办法、...
监管再提防范化解金融风险 重点构建问责机制
金融监管总局河北监管局表示,高效落实金融监管总局关于城市房地产协调机制工作要求,推动“支持项目名单”推送“能快尽快”,房地产合理融资需求“应满尽满”。金融监管总局广西监管局称,该局充分考虑房地产企业存量贷款、基本户开立和预售资金监管账户等情况,创新建立“一项目一主办行”制度,精准破解融资协调对接难、落地...