永安市机关事务保障中心关于巡察整改进展情况的通报
二是6月18日,召开党员(扩大)会,开展习近平总书记对机关事务工作重要指示精神专题学习研讨,引导干部职工切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来,立足本职岗位,不断拓宽工作思路、丰富工作方法,以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风,更好服务中心工作、更好服务发展大局,不断提升服务保障水平和...
中共常州市政务服务管理办公室党组关于巡察整改情况的通报
二是办党组主动接受派驻纪检组的指导,制定《常州市政务服务管理办公室2021年度全面从严治党主体责任清单》,共同推进责任清单的落实,并就我办做出的重大工作决策、重要人事任免、重大项目建设、大额资金支出等工作事项情况以及党组主体责任和班子成员“一岗双责”情况等方面内容与派驻纪检组沟通报告;目前,办党组会、领导办...
北海市人民政府关于2023年度国有资产管理情况的综合报告
二是组织实施产权管理,开展产权登记、监督检查等工作。三是积极参与公司治理,落实国有金融资本出资人职责。四是开展专项工作报告,促进国有金融资本保值增值。五是加强业务风险防控,不断完善风险管理体系,切实防范财政金融风险。六是督促加强内控管理,完善员工管理、薪酬管理、业务考核、绩效管理、资产管理等内控制度。七是...
公募基金上半年受稽查或被采取监管措施情况相继披露,私募及专户...
此外,其他公司涉及的问题还包括内控管理不完善、信息披露不及时等问题。不过按照管理人采取整改措施的情况来看,都已经完成了整改。公募基金专户数量及规模总体呈现逐年下降态势公募基金发展私募及专户业务,是行业进行多资产配置、完善多元化理财的重要“抓手”,但在发挥资产配置协同优势的同时,也出现很多资产结构不明确...
赣州市人民政府驻厦门办事处关于巡察整改进展情况的通报
整改情况:一是组织开展“回头看”工作。按要求对单位审计反馈问题整改情况进行“回头看”,所涉及的4方面10个问题已整改到位,单位运行总体做到规范有序。二是强化日常监督。组织人员对财务报账、公务接待等情况进行了自查,经查,单位无违反中央八项规定精神情况。
一文读懂 | 央企集团管控之全面风险管理
1.董事会就全面风险管理工作的有效性对股东(大)会负责(www.e993.com)2024年11月24日。董事会在全面风险管理方面主要履行以下职责:审议并向股东(大)会提交企业全面风险管理年度工作报告;确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度,批准风险管理策略和重大风险管理解决方案;了解和掌握企业面临的各项重大风险及其风险管理现状,做出有效控制风险的决策...
西藏矿业发展股份有限公司监事会 2023年度工作报告
一、报告期内监事会工作情况2023年度,西藏矿业(21.960,0.12,0.55%)发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能。报告期内共召开5次监事会会议;监事会成员列席或出席了报告期内的9次董事会,对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履...
会计师事务所如何服务中国企业“走出去”
均由承接项目且参与国际网络的国内所邀请了当地的国际网络成员所作为合作方共同参与,并通过指导工作程序、协调多方需求、沟通项目进度及重大问题讨论等方式,利用合作方在当地开展具体调查研究工作及共享信息,较好地完成了对标的内控流程的设计与执行、隐性债务、发展能力、员工状况及关联关系等重要方面的验证、分析与书面...
合肥丰乐种业股份有限公司 2023年度监事会工作报告
一、公司生产经营总体情况2023年,丰乐种业按照“十四五”战略规划稳步推进各产业生产经营工作,种业优化产品结构,推动产业转型升级,加速拓展产业规模;农化产业积极应对行业发展困局,加强在线产品技术升级改进,提升产品差异化竞争力;丰乐香料严控经营风险,加快项目建设。2023年,公司再次通过“中国种业AAA信用企业”“农业产业化...
...中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
(五)指导内部审计及评估内控有效性2023年,审计委员会通过审核公司内部审计工作计划、定期监督内部审计计划实施、审核内部审计工作报告、评估内部审计工作结果,加强对公司内部审计工作的指导;通过审核及评估公司内控有效性,督促完善公司内控制度。四、总体评价