德勤中国金科:建议企业或组织建立较完善的风险管理和内控体系
从数据的流通使用的角度来讲,政府需要去响应大家对于数据流通、数据资源使用的呼声,更从微观的角度来讲,金科建议企业或者组织,能够建立起比较完善的全面风险管理跟内控的体系,从全球的最佳实践角度,关注企业在治理层面在风险管理层面在控制活动监控等等信息监控,这些信息维度能够实现风险防控的体系,对于未来数据的分类分级...
解读《金融机构合规管理办法》(征求意见稿)及金融机构合规建议
3.提出数字化要求:本次合规管理办法中特别指出了金融机构需要“充分运用数字化、智能化等手段,不断提升合规管理效能”,结合“五篇大文章”中针对科技金融和数字金融的要求,以及业务不断复杂化、创新化的背景下,当前行业已经意识到仅靠传统人工的管理手段,已经难以满足“务实高效”、“过程管控”的要求,合规管理的信...
转方式:电信业与GDP增长机理分析及发展建议
目前基础电信企业在产业生态中主要处于"低端生态位",现在和今后要以强化技术创新、掌控产业链关键环节为突破口,以科技创新推进产业创新,提升企业核心竞争力,积极向产业链中高端拓展,把生态优势转化为产业优势。四是要"勒紧裤腰带",强化内控管理,实现降本增效。坚持有效益的精准投资,加强成本管控,提升资金和资...
...中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见...
全面推进健康乡村建设,提升村卫生室标准化建设和健康管理水平,推动乡村医生向执业(助理)医师转变,采取派驻、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。提升乡镇卫生院医疗服务能力,选建一批中心卫生院。加强县级医院建设,持续提升县级疾控机构应对重大疫情及突发公共卫生事件能力。加强县域紧密型医共体建设,实行医保总额预算管理。加强...
商业银行风险管控及内部控制制度建设-建议收藏转发
(二)推进内控体系标准化以现有的内控管理为基础,对内部控制制度、程序、方法进行整合、梳理、优化。(三)确保会计、信息和机制的畅通与完整强化会计核算内部控制系统构建严密会计系统,强化会计控制,准确及时反映经营活动,加强对账表真实性检查监督。构建经营情况实时监控系统,发挥科技在内控体系中的支撑作用。
...配合证监会相关调查 并在年底前完成保留意见相关事项及内控...
针对上述情形,我们已经对公司管理层提出以下明确建议:1、公司必须积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照法律法规的相关规定,及时履行信息披露义务(www.e993.com)2024年12月19日。2、公司必须在2024年12月底之前完成保留意见相关事项及内控缺陷的整改工作,确保2024年年度审计顺利推进。
中信建投保荐意见遭监管“打脸”,卓谊生物事件暴露内控漏洞
需注意的是,卓谊生物在申报文件中未披露上述关联交易情况,未充分披露上述内控制度执行不到位情形和会计核算不规范情形。而中信建投作为卓谊生物保荐人,在申报文件中表示重点审核了卓谊生物各项制度及执行情况,并发表意见称卓谊生物的关联方认定、关联交易信息披露完整;卓谊生物的财务管理、内部控制、规范运作等方面...
关于中小学食堂管理的几点建议
(一)建立健全内控制度。结合中小学食堂实际,建立健全内部控制,明确食堂各部门职责,进一步规范工作流程,建立集体决策工作机制,对于大额支出项目必须经过集体研究讨论,避免出现“一言堂”,实现用制度堵塞管理的漏洞,避免出现支出的随意性及占用学生伙食费的情况。教育主管部门应加强对中小学食堂管理的内部审计,定期对学校食堂财...
证监会立案!ST证通2023年年报被“非标” 内控被出具否定意见
审计机构无法获取充分、适当的审计证据确定该笔资金的最终去向,同时无法判断其余额是否可以全部收回。由于出现上述内部控制重大缺陷事项,审计机构对公司2023年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。同样由于涉及该事项,审计机构对ST证通2023年度财务报表出具了保留意见的审计报告。
年报被“非标”内控被出具否定意见 聆达股份4月30日起“戴帽”
“通过有效的内部控制,上市公司能够更好地识别、评估和管理风险,从而降低公司运营过程中的不确定性。”河南泽槿律师事务所主任付建在接受《证券日报》记者采访时表示,内控报告被出具否定意见,说明公司内部控制系统存在重大缺陷。浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平认为,公司年报被出具带有“与持续经营相关的重大不确...