...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
为防范公司管理风险、加强内部控制、维护股东的合法利益、不断改善经营管理、提高经济效益,公司制定了《内部审计管理制度》《内部控制评价手册》《内部控制评价制度》;董事会下设审计委员会,成立内审部,履行内部审计职能,设立内部审计岗位,依法独立开展公司内部审计、督查工作,负责对公司经营情况、财务安全状况等管理风险及...
...关于武汉联特科技股份有限公司开展金融衍生品交易业务的核查意见
3、建立完善的内部控制体系,确保会计记录和核算的合规性和准确性。四、对公司的影响公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金开展金融衍生品交易业务,有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动带来对公司经营的不利影响。公司拟开展的金融衍生品业务与公...
一国有资本公司公开招聘审计岗!
3.负责对公司内部控制情况进行专项审计,识别内部控制管理存在的风险,提出内部控制审计报告、针对发现的问题提出专业化的建议,并督促有关部门完善内部控制体系;4.针对单位内外部涉及的经营风险,提出审计意见,负责督促落实审计发现问题的整改工作;5.负责协助外部单位针对本单位的审计、纪检等有关的检查工作;6.针对公司...
嘉实稳宁7个月封闭纯债A,嘉实稳宁7个月封闭纯债C: 嘉实稳宁纯债...
????为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。????公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司...
远光软件:监事会对公司内部控制评价报告的意见
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,已建立覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。报告期内,公司未发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制...
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A,嘉实国证绿色电力ETF发起联接C...
????本基金为指数基金联接基金,投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节(www.e993.com)2024年10月19日。????本基金标的指数为国证绿色电力指数。????国证绿色电力指数反映沪深市场绿色电力相关上市公司的整体表现,为投资者提供更...
明霞明辨|如何构建企业财务造假综合惩防机制
二是加强内控体系建设,突出对舞弊重点领域、环节的监督制约。新会计法将单位内部的会计监督制度纳入单位内部控制制度,首次将“内部控制”写入法律条文,突出了内控体系建设的重要性。2024年4月证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》,提出增加一年严重造假、多年连续造假退市情形,增加连续多年内控非标意见退市情形。一...
展示“三投资”理念优秀实践 助力上海“五个中心”建设 资产管理...
实现者,充分利用好指数投资工具,便利投资者管理财富,帮助投资者实现财富,引导投资者树立长钱长投的财富认知;三是在服务端,希望广大资管机构作资本市场良好生态的塑造者、维护者,将“三投资”理念嵌入业务流程、内部控制、合规管理之中,积极致力于投资者长期回报、长期资本形成和长期业绩考核,加强投资者服务和教育引导...
高校内部审计工作存在的制约因素及对策建议
高校在推进综合治理现代化过程中,通过对内部控制审计、经济责任审计、财务收支审计等一系列审计工作的改革创新,在推进高校内部管理,防范和化解内部风险等方面发挥着重要作用,但仍存在不少制约因素,影响高校内部审计作用的有效发挥。一、高校内部审计开展现状
一、否定意见报告≠退市,历史上有多只与ST华铁情景相似的股票曾峰...
ST华铁是因“关联交易内控缺陷”、“资金管理未履行审批手续”、“未客观审慎的对商誉进行充分减值”被出具否定意见审计报告。不过与其他一些被出具非标报告旋即更换审计所的上市公司不同,ST华铁续聘了出具否定意见报告的大华会计师事务所,说明ST华铁对脱困有一定的信心。