广州视源电子科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
陈克明食品股份有限公司 关于公司2023年度财务决算及 2024年度...
具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,前期担任公司财务及内控审计机构期间,勤勉尽责,能够独立、客观、公正的完成审计工作,较好的满足公司年度审计工作的要求,同意向董事会提议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024
简历怎么写才能吸引人?三步写出完美简历,让HR主动联系你!
3.点灵魂:提炼与目标岗位匹配的自我评价1)围绕目标岗位设计,不要自圆其说简历有了清晰的结构,工作经历和项目经验也都细化完善了,最后一步就是点睛之笔——提炼出一个精准、到位的自我评价。这个评价一定要紧紧围绕目标岗位的需求来撰写,突出你与岗位的高度匹配。很多人的问题在于,想当然地自我吹捧一番,...
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准,截至内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。(二)非财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准,截至内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。六、其他内部控制相关重大事项说明报...
杭州天元宠物用品股份有限公司 2023年年度报告披露提示性公告
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。4.审计收费公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。
浙江华统肉制品股份有限公司 2023年年度报告摘要
6、审议并通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,并得到了有效的贯彻落实,对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证,能够适应公司管理的要求和公司发展的...
证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2024-042
十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。□是□否√不适用十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职...
宸展光电(厦门)股份有限公司
3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位:元■(2)分季度主要会计数据单位:元■上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
侨银城市管理股份有限公司 2023年年度报告摘要
(五)审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(cninfo)的《2023年度财务决算报告》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。(六)审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》...
甘肃上峰水泥股份有限公司
3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更单位:元■会计政策变更的原因及会计差错更正的情况■上述会计政策对2022年12月31日合并资产负债表的影响如下:...