治理之智 | 算法影响评估的三个基本问题:制度定位、机制模式与...
算法影响评估由此需要被置于垂直领域下加以考量;第二,考虑到确定的、中心化的治理模式既容易过时,也不利于发挥各垂直领域监管者的经验和专长,英国主张由一线监管者来相机决策以实现敏捷反应,并界定了其在明确算法审计的启动条件、确立算法审计的最佳示范、作为更好审计的推动者、确保审计所发现...
XX公司总经理经济责任审计实例
项目组长根据审计工作方案,安排真实性与合法性责任审核组通过测试与评价中达公司的内部控制制度,侧重审核任期目标中各项指标来源的真实性、合法性,评价真实性与合法性责任的履行情况;经济效益与社会效益责任审核组侧重审核与公司效益和社会效益有关的各项经济指标,分析差异的成因,评价其企业效益与社会效益责任的...
简历怎么写才能吸引人?三步写出完美简历,让HR主动联系你!
总之要点就是,根据自己的实际情况,先定一个清晰的结构,然后围绕核心工作产出和成就,细化工作内容,数字量化表达,最后提炼出一个高度匹配、有说服力的自我评价。这就是一份成功简历的秘诀所在。02工作经历怎么写才亮眼1.常见问题1)写出的内容与职位不匹配工作经历是简历的核心,却也是很多人容易忽视、写...
公立医院零星工程风险分析与审计应对
送审不及时已成为常态,造成审计时间和施工或完工时间相差较久,直接造成审计人员工作量陡增,难以现场一一核验,审计工作效率较低。8.工程签证不规范,真实性存疑在审计中,零星工程的现场签证多为手写的纸质签证,经常存在各种问题,如对施工的过程描述不完整不详细,对使用的材料未标明规格和品牌,未登记...
建元信托:董事会风险控制与审计委员会2023年度履职情况报告
第九届董事会风险控制与审计委员会第四次会议2023年4月26日1.公司2022年度财务报表2.关于公司2022年审计工作的总结报告3.公司2022年度内部控制评价报告4.公司2022年度稽核审计工作总结与2023年度审计计划5.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案6.关于续聘立信会计...
...有限公司关于通用电梯股份有限公司2023年度内部控制自我评价...
纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司苏州通用智科电梯服务有限公司、苏州朗通绿色电梯服务有限公司、苏州创通资本投资管理有限公司和通用电梯(上海)有限公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%(www.e993.com)2024年9月20日。
瑞泰新材:审计委员会对年审会计师2023年度履行监督职责情况报告
(一)专业胜任能力评价审计小组项目主要人员对本公司的经营状况熟悉,组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关职业证书,能够胜任本次审计工作,同时保持了应有的关注和职业谨慎。(二)审计工作计划和具体审计程序执行评价在本次年度审计过程中,审计小组通过初步调查业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划...
北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职...
3、指导公司内部审计工作报告期内,审计委员会认真审阅了公司2022年内部审计工作总结和2023年内部审计工作计划,及时督促公司2023年内部审计工作计划得以有效执行,并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见,提高了公司内部审计的工作成效。4、监督和指导公司内部控制的执行和评价工作...
重组后的全国重点实验室科技经费配置政策研究
2.国家实验室管理者的职责是在选题阶段阐明项目的使命及必要性,同时上报能源部。3.能源部科学办公室需要对科研项目进行审查,在形式审核完成后,组织人员对项目内容进行详细评审;之后,将进入项目审查立项的后续阶段,包括财务审查、拨款阶段、中标通知环节,最终拨款机构将向选定的资助实体发送资助通知(NOA),该通知是具...
研究型审计在商业银行个贷数字化风控领域的实践
(三)总结住房按揭贷款风控模型的审计研究结论,进而延伸至更多个贷品种与业务场景住房按揭客群的集群性风险特征,是否也会出现在其他个贷品种中?审计组本着研究型审计的工作思路,通过审计数据研究实验平台建立模型,展开“大胆假设、小心求证”的探索和研究。