海信集团物流费用管理使用情况专项审计
一是审计问题发现的过程当中就推进责任部门进行问题整改;二是协同业务部门根据实际经营环境变化确认可执行的整改方案。三、审计成效(一)得到集团领导重要批示审计报告发布后,引起集团公司董事长、总裁高度重视,纷纷做出重要批示,推动审计建议的落地。(二)降本增效成果显著经过跟踪整改,集团物流费用管理取得改善,降本...
ST柯利达已采取多项措施整改,或还因信披问题面临索赔
公司被实施其他风险警示后所采取的措施:1、针对内部控制审计报告中指出的问题:“2023年10月柯利达股份公司全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司与上海英众电子销售有限公司签订3.99亿元的服务器采购合同,并于2023年12月通过第三方间接预付货款1.7亿元。与该重大采购等相关事项未经柯利达股份公司董事会批准,与采购管理等相关...
审计项目质量检查:11项问题整改报告(收藏)
(二)整改措施:《审计署关于印发主要审计文书种类和参考格式的通知》(审法发〔2011〕24号)文件“审计报告”中没有要求报告要有“救济途径”。20XX年,XX将根据《XX关于印发‘党政主要领导干部经济责任审计报告参考格式(试行)’的通知》(X审经责发〔2017〕83号)文件要求起草审计报告文书,补充“救济途径”,规范经济责...
江门市人民政府关于江门市2022年度审计查出突出问题整改情况的报告
切实加强和改进审计整改工作,先后出台审计整改监督分类处理办法、审计整改监督管理办法、审计整改监督工作规程等多项文件,对审计整改责任落实、跟踪督促、整改报告、信息公开、追责问责、结果运用等方面作出制度性安排。建立审计发现问题挂号、整改情况报送、整改结果初审、整改结果复核、审计发现问题销号的运行机制,对审计整改...
评选审计整改示范案例、开展残疾人政策措施落实情况审计调查...
把准政策方向,聚焦政策落实,针对信贷业务、资金业务、内控制度等重点审计内容,组织审计人员系统学习金融行业的宏观政策、法律法规和制度措施,夯实现场审计基础,通过进点前赴地方金融工作局、财政局、国资委、金控集团、农商行开展走访调研和座谈交流,及时掌握政策导向和落实情况。扩大审计覆盖面,逐步实现市属金融企业及类...
关于专项审计调查报告整改情况的公告
眉山市审计局《专项审计调查报告》(眉市审调报〔2022〕第2号)反馈了我单位3个方面的10个问题,现将整改情况公告如下(www.e993.com)2024年11月24日。一、整改工作组织情况彭山经开区党工委、管委会高度重视此项审计整改工作,先后召开3次专题会议进行分析研究,明确了由财务审计局为此次整改的牵头部门,并将整改任务细化到各部门,倒排整改完成期限...
科兴生物制药股份有限公司2024年半年度报告摘要
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事邓学勤回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(sse)的《关于终止部分关联交易协议的公告》(公告编号:2024-062)。(五)审议通过《关于对山东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告...
罗湖区审计局2023年法治政府建设年度报告
积极探索“人大+审计”协同联动方式,强化人大监督对审计监督的支撑,推动审计年度项目计划与人大常委会监督重点“双结合”,积极配合人大开展预算决算审查、预算执行监督、人大评议报告和审计查出突出问题整改跟踪监督工作,以及审计查出问题整改情况的满意度测评,认真落实《进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的...
...收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的公告
二、整改措施及相关说明公司及相关人员高度重视决定书中提出的问题,公司将严格按照上述决定书的要求对存在的问题进行整改,并在规定时间内尽快提交整改报告。截至本公告披露日,公司已按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一...
海汽集团: 海汽集团2023年年度报告(修订版)
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、????????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。