陕煤石电:加强内审工作 形成监督合力
提高政治站位。坚定不移、一以贯之落实全面从严治党战略方针,充分发挥内部审计在全面从严治党中的重要作用,通过强化审计监督促进资产安全完整、内部管理规范化、风险防控常态化。有效贯通大监督格局。成立由审计、法务、财务人员组成的审计监督小组,创建各职能部门深度融合、信息共享合作模式,紧紧围绕审计重点,统筹审计资源...
...监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务...
现任本公司审计部总监,内审负责人。证券代码:603660证券简称:苏州科达公告编号:2024-074苏州科达科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●本次会议...
内审经验——你签字确认过的业务,你发现仍有问题,怎么办?
如果是审计领导或老板要求审计人员必须签字,那你最好标注复核范围,比如:审计公复核评标程序合规,但不对中标结果的全面合规合理性背书。对于结算审计,你签字时也不要只写“同意”两字,而是标明你对哪些分部分项进行了复核且未发现异常,而不是全面背书。尤其是结算资料不齐全时,部分分包或甲供资料无法全面对比复核,...
内审知识——易被忽视的5项审计技能,影响你的上限!
1.信息技术意识二十年前可能还没那么重要,你只要懂一点财务软件,就足够用了。但是,在信息技术大爆发,办公软件和业务软件越来复杂,越来越多样化的今天,对信息系统和软件理解变得极为重要。企业的一切运作都能够在软件系统内体现,不仅仅是业务信息,还包括管理能力、战略方向、风险管理、甚至人文管理方面。除此之外,...
工业和信息化部办公厅关于印发《工业中小企业管理提升指南(试行...
(三)加强内控内审。引导中小企业建立财务内控管理体系,包括授权审批制度、会计系统控制、财产安全控制、业务程序控制等。建立相对独立的内部审计人员和制度,有条件的企业建立外部审计制度。建立风险评估机制,定期对资产管理比率指标进行评估和考核。(四)加强融资管理。引导中小企业根据企业发展需求、财务状况、融资环境等,进...
工信部印发《工业中小企业管理提升指南(试行)》
(三)加强内控内审(www.e993.com)2024年9月19日。引导中小企业建立财务内控管理体系,包括授权审批制度、会计系统控制、财产安全控制、业务程序控制等。建立相对独立的内部审计人员和制度,有条件的企业建立外部审计制度。建立风险评估机制,定期对资产管理比率指标进行评估和考核。(四)加强融资管理。引导中小企业根据企业发展需求、财务状况、融资环境等,进...
山东省生态环境厅举办财务人员能力提升培训班
????为进一步提升财政资金使用效益,加强财会监督工作,4月17-18日,山东省生态环境厅在烟台市举办了2024年全厅财务人员专业能力提升暨内审工作培训班。????本次培训班以财务人员学习需求为导向,聚焦当前财务管理热点难点问题,分别邀请山东省财政厅、省审计厅、山东财经大学相关业务负责同志和专家教授进行授课。授课...
【社招】中国兵器工业集团有限公司总部公开招聘公告
成本与税务管理岗(1人)、集团化融资管理岗(1人)、会计信息管理岗(1人)(九)改革与资产管理部公司治理岗(1人)(十)审计与风险管理部审计管理岗(1人)、项目审计管理岗(1人)(十一)党群工作部党建业务综合管理岗(1人)、宣传工作岗(1人)
金融监管总局24个司局陆续发文学习传达中央金融工作会议精神,释放...
金融监管总局金融消保局表示,做好金融消费者权益保护工作是强化行为监管的重要内容,要建设金融消费者权益保护服务平台和金融产品查询平台;建设全品类金融产品查询平台,便于消费者简单、快捷、一站式查询正规金融机构发行销售的金融产品;加快研究出台适当性管理部门规章,推动行业完善适当性管理自律规则和操作规则;优化...
财务人员为什么看上去总是特别不高兴?
为了让咱们财务人开心,我讲个笑话给你们听吧。一个单位内部审计的负责人,召开会计师事务所及下属单位财务负责人布置审计工作。内审负责人训话:这次要全面清查“小金库”,不要以为你们做得隐蔽,我就查不出来。我一看现金流量表就知道,你们钱不对。这时,一位会计人员在内心笑了起来:哈哈,小金库要是在账内,还是小...