开展台风救灾资金和物资跟踪审计、部署审计整改工作……关注本期...
持续加强党对内部审计工作的领导,充分发挥市委审计委员会职能作用,加强对内部审计工作的全局谋划和整体推进;健全内部审计工作领导机制,落实内部审计工作报告制度。优化完善内部审计运行机制,推进内部审计队伍建设,配齐专职内部审计人员;强化内部审计制度建设,提高内部审计规范化水平;完善内部审计责任体系,落实单位主要负责人直接...
威海2023年度市级预算执行和其他财政收支审计情况公布!
近年来,审计机关围绕市委、市政府决策部署和工作要求,有针对性地对重点民生领域开展专项审计,切实发挥审计服务民生、保障大局的作用。瞄准中职教育“提质培优”,组织开展中等职业教育发展改革和政策落实专项审计调查。以促进职业教育创新发展高地建设为出发点,重点关注全市中等职业教育发展规划、产教融合、普职融通、资金保...
国网定西供电充分发挥审计职能作用
一是提升审计发现问题能力。在制定年度审计项目计划时,围绕公司关键领域和重点环节,深入研究公司发展中的重大问题和改革举措,切实提升项目计划精准度;在实施审计项目前,结合具体审计项目,编制内容全面、切实可行、针对性强的审计实施方案,对项目的重点环节、重点事项予以重点关注;在审计实施过程中,定期召开审计小组讨论会,...
发挥审计监督职能作用 助推加快实现“三高四新”美好蓝图
根据审计结论和审计建议,省发改委、省财政厅、省商务厅、省科技厅、省工信厅、省自然资源厅等部门协同联动,构建会商研究机制,在做大做强园区主导产业、防范化解园区风险隐患、盘活园区资产等方面发力,加快推动园区高质量发展。2023年以来,全省园区管理体制不断完善,园区考核机制逐渐向以亩均效益为导向转变,园区规...
新形势下基层央行内部审计应对风险挑战的作用机理与实践路径
内部审计通过发挥其监督、评价、建议职能,形成揭示风险、反映风险、应对风险的闭环,在助力组织防范化解风险中具有独特优势和重要作用。(一)发挥监督职能,全面揭示风险内部审计既可以通过开展全面审计揭示组织整体风险,也可以通过开展专项审计揭示特定业务领域的风险,还可以对组织内外部可能存在的潜在风险隐患进行专项排查,...
审计监督在地方金融组织风险防控中的作用
对监管部门是否依照相关法律法规正确、有为地履行地方金融监管职能,制定执行的规章制度是否能对防范金融风险产生积极效果缺乏相应的评价,也造成审计成果的运用高度不够,未能在地方金融组织的运行机制、监管体系、制度政策等方面提出前瞻性的建议,审计防范风险的作用没有得到充分体现,审计宏观性...
中共济南日报报业集团委员会关于市委第四轮巡察集中整改进展情况...
2.关于“职能作用发挥不充分”(4)针对“在把关定向上用力不足”问题。整改结果:完成整改情况:各部门、单位制定2024年度工作规划和实施工作计划,形成《2024年济南日报报业集团工作要点》,包含政治建设、基层党建、意识形态、新闻宣传、媒体融合、党风廉政建设、经营管理、人才队伍建设、内部管理等9项重点工作。截至目...
哪些公司有法务部门负责,揭秘企业组织架构:哪些公司设有专门的...
二、法务部门的主要职责1.分析法律风险法务部门负责分析并评估企业或组织在合同逾期的情况下所面临的法律风险。他们会对合同约好、相关法律法规以及司法实践实施研究和分析,并给出合理的判断。在逾期情况下,法务部门会评估可能存在的法律纠纷风险,为企业制订应对策略提供关键参考。
企业开展跟踪审计的矛盾分析
相对而言,内部审计服务又为巩固和加强内部审计监督的成果发挥了重要监督保证作用。从某种意义上讲,内部审计监督是治标,内部审计服务是治本,标本兼治,才能充分发挥内部审计职能作用。因此,审计监督与服务的关系是制约与支持、过程与目标、相辅相成、矛盾统一的关系。
精细化运营模式下公立医院内部审计职能发挥探究
(二)公立医院内部审计功能定位内部审计作为医院内部控制体系的基础和重要组成部分,其职能已超出以前的经济监督和查错纠弊。通过对医院运营管理的健全性、效益性的分析评价,及时发现医院运营存在的问题,提出有针对性的审计建议,实现医院运营的主动性、预防性审查和监督,协助高层有效履行管理职能和风险防控,突出管理审计和...