论中国特色社会主义内部审计体制的整体性重构
党的十九大和党的十九届三中全会决定对审计管理体制进行改革,组建中央审计委员会,习近平总书记担任中央审计委员会主任,亲自谋划、亲自部署、亲自推动审计领域重大工作,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,我国审计监督体制实现系统性、整体性重构,审计工作取得历史性成就、发生历史性变革。习近平总书记在中央...
宜宾天原集团股份有限公司
五、董事会审计委员会关于公司计提减值准备的合理性说明董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,是基于谨慎性原则作出的,依据充分、符合公司实际情况,能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。六、监事会...
江苏广信感光新材料股份有限公司2023年年度报告摘要
非金属内外饰件等汽车内外饰涂料解决方案服务商的选择上持相对更为开放的态度,基于响应速度和服务能力方面更具优势的考虑,相关汽车厂商更易接受业内口碑较好的国内涂料服务商,并且随着新能源汽车的需求量越来越大,相关的汽车内外饰
ST景谷2023年年度董事会经营评述
所生产的刨花板产品板内密度偏差小、静曲强度高、甲醛释放量低、内部结合强度高等优点,产品符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、CCGF407.7-2015《刨花板产品质量监督抽查实施规范》等标准的要求,广泛用于家具制造、建筑安装、内部装修等。所生产的密度板产品...
宏发科技股份有限公司
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
广州思林杰科技股份有限公司
公司在自动化检测领域通过多年密切接触应用场景和检测需求,积累大量消费电子产品的检测经验,在产品定位和开发上已经形成了先发优势(www.e993.com)2024年11月3日。2.公司所处的行业地位分析及其变化情况公司掌握的检测仪器模块化技术系电子检测仪器仪表行业前沿技术,相较于传统检测仪器具有诸多优势,并在国内该领域处于行业领先地位,系公司的核心竞争...
什么?审战略?怎么审?
优点:该指标反映的是股东手中的收益而非预期的收益。缺点:短期波动较大,并夸大了市价变动的影响,而市价变动不完全是管理者的责任。过分看重此指标容易产生短期行为。因而,该指标最好是作为其他指标的补充。此外,我们要评价战略时还可以参考相关的绩效指标加以较。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2021年度报告摘要
6、资金优势公司自首次公开发行并上市以来,银行授信额度充足,财务状况稳健,财务风险低,偿债能力强,可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否...
上市公司内部审计:对谁负责
这种模式的缺点是,审计委员会并非一个常设机构,审计委员会中独立董事成员参事、议事的时间和精力是有限的,监督不可能有充分的保障,让主要成员远离公司经营前端的审计委员会完全领导和监督内部审计这样一个实实在在的机构,在公司经营的日常性事务工作非常繁重和复杂的情况下,必然不能及时了解公司的经营状态,显得鞭长...
审计风险再认识及风险导向审计演变过程
一个有效监督的资本市场必然会降低市场风险,从而增加投资者的信心;反之会使投资者利益受损,从而影响市场信心,削弱资本市场的功能。而对监管当局而言,一个健康良好的商业社会环境,日趋成熟理性的投资群体,以公司董事会和审计委员会为核心的公司治理结构的有效运作,敬业诚信的公司管理层以及良好的市场中介力量,必然会使...