财政部云南监管局:“一二三四”工作法 有力推进内控工作取得实效
云南监管局将内控建设作为强化财政管理的重要抓手,通过建立健全财政内控制度机制和组织框架,搭建起内控工作的“四梁八柱”。一是构建制度体系,确保财政内控有章可循。持续修订完善《云南监管局内部控制操作规程》,重点防控审核、审批、征收监缴、监控、调研、绩效评价等环节,形成“以制度管权、以制度管人、以制度办事...
加强内控建设 完善长效机制
一是完善运行机制。完善内部监督约束机制和责任追究机制,针对关键岗位和重点环节,深入分析查找容易诱发不廉洁行为、腐败问题的部位和环节,建立健全相关行政、业务管理审批制度,规范办事程序,加强内控约束。二是修订内控制度。建立健全权力监督制约机制,提升风险防范化解能力。从《法律风险控制》、《政策制定风险控制》、《预算...
监管再提防范化解金融风险 重点构建问责机制
同时,高效建立覆盖省市县三级的城市房地产融资协调机制,制定“白名单”项目开发贷资金封闭管理实施细则,完善“日监测周调度月通报”机制。此外,金融监管总局山东监管局、河北监管局、河南监管局、广西监管局和云南监管局五地监管均对房地产融资协调机制的进展和监管情况发声,从制度框架、机制保障、资金融通、主体责任等...
财政部天津监管局:创新监督方法 提升监督实效 为财政监管工作提供...
二是优化内控体系,完善制度机制。日常监管工作中,纪检部门积极督促完善内部审核、复核工作机制,并将成熟的做法通过制度固定下来,切实将内控原则落实到审批程序之中,将职能责任体现到审签单上,确保各层级责任清晰、审核重点突出、内控严谨有效。特别是今年部巡视组对我局开展政治巡视以来,结合巡视反馈意见,我们对全局制度进...
财政部安徽监管局:五措并举 持续推动内控管理提质增效
五、建立长效机制促进工作融合着力建立内控管理长效机制,发挥内控管理在制度建设、业务拓展、机关运转、风险防范、廉政建设等方面的运用。一是落实常态化内控制度完善机制。根据财政部最新工作要求,结合自身业务实际,定期组织开展内控制度评估,及时更新完善。二是充分利用信息化技术。利用预算管理一体化监控系统等信息化技术...
财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作
一是通过处室自查、内控办审核、内控委认定等程序,查找财政监管业务中的内控制度执行问题,对发现的问题和薄弱环节提出防范措施和工作建议,明确责任到处室、到岗位、到个人,真正把内控意识和内控纪律传到管理末端,确保问题得到真正整改落实(www.e993.com)2024年11月10日。二是积极探索建立长效监督机制,建立党风廉政建设监督责任清单。以关键高风险岗位为...
财政部陕西监管局:下好内控建设“四步棋” 持续提升内控管理水平
制度是保障,执行是关键。陕西监管局不断推进内控与业务工作深度融合,强化内控执行力度,以内控制约监管权力行使,不断探索完善内控执行机制。一是事前吃透政策。在开展每一项监管业务之前,要求各处室召开专题会议学习相关政策文件,对工作通知逐项研读,准确把握监管事项的范围、内容、方法、时间节点,掌握重点要求,规范监管行...
刚刚!证监会、公安部等六部门,联手放大招!|财务|审计|证券及期货...
强化对控股股东、实控人组织实施造假、侵占的刑事追责力度。完善民事追责支持机制,推动简化登记、诉讼、执行等程序,完善示范判决机制,加大特别代表人诉讼制度适用力度,便利投资者获得赔偿。四、下一步,推进落实《意见》将开展哪些工作?《意见》是构建综合惩防资本市场财务造假体系的重要制度安排。目前,中国证监会已经...
证监会等六部门:严厉打击系统性造假和配合造假|财务|审计|合规性|...
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《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书
并在此良好实践的标准、原则和内容基础上梳理出一个有效的合规管理体系需具备的十一项要素,包括:明令禁止不当行为、明确合规职责、进行风险评估、制定合规政策、业务伙伴的合规管理、内控制度、培训制度、奖惩激励机制、举报制度、补救措施及企业联合行动。