审计被重罚停业一年背后 重庆南川城投财务“重大问题”曝光
检查发现亚太事务所未识别南川城投财务报表存在重大错报,财政部对亚太事务所给予警告,没收南川城投、金湖尧乡文化旅游集团和连江县国有资产投资集团三个项目2022年度财务报表审计项目违法所得80.8万元,并对南川城投2022年度财务报表审计项目处违法所得五倍罚款150万元,暂停其经营审计业务12个月的行政处罚。
审计揭地方国资经营收益漏报、少交等问题,国务院已出招
近期,部分省份公开了2023年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告(下称“审计报告”)。一些省份审计报告发现部分国企没有纳入预算范围,比如浙江审计报告发现,13家省级一级国有企业应纳入未纳入国有资本经营预算,涉及应交未交国有资本经营收益1030万元。一些地方发现国有资本经营收益少缴、未及时缴纳等情形。比...
什么情况香港公司必须做审计,审计的目的是什么?
按照香港《公司条例》规定,香港公司每年必须进行审计,审计是香港公司维护的重要工作,同时会计师在审计后出具的审计报告,也是公司报税以及开展其它金融活动必须的文件。下面小编为大家讲解什么情况下香港公司必须做审计,以及审计的目的。一、香港公司不论是否有运营都必须审计按照香港《公司条例》、《税务条例》,以及税务...
煤炭企业提升内部审计质量研究--以经营绩效审计为例
开展煤炭企业的经营绩效审计,能够从企业战略性的高度提高企业管理效益,发挥经营绩效审计在保障经济活动有序开展的规范作用。经营绩效审计在出具审计报告的基础上,归纳提炼出其中的代表性问题,可采用综合报告的形式提供具有较高价值的审计成果,提高报告的实用性。由于“煤炭企业的业务活动主要包括签订合同、采购原材料、燃料...
【新论撷英】新形势下企业内部审计与合规管理的协作融合
合规管理是企业确保其业务活动符合相关法律法规、标准规范以及内部制度政策的过程。2022年8月,国务院国资委正式发布《中央企业合规管理办法》,要求中央企业应将合规要求嵌入经营管理各领域各环节,贯穿决策、执行、监督全过程。03内部审计和合规管理的相互独立关系...
财政部、证监会出手!普华永道暂停经营6个月,撤销广州分所,罚没...
六是对恒大地产未按规定披露重大诉讼仲裁事项不予指明,其他应收款及审计抽样、持续经营等审计程序执行不到位,项目质量控制失效等(www.e993.com)2024年11月12日。针对检查发现的问题,2024年9月,财政部依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国行政处罚法》,对普华永道及相关注册会计师作出行政处罚决定。
张新民:从辅仁药业退市看审计意见的风险信息含量
会计师事务所出具的是保留意见的审计报告,改善了辅仁药业2020年度财务报告的风险形象,但导致注册会计师出具保留意见的事项是控股股东及其关联方违规占用资金及违规对外担保、诉讼(仲裁)案件的影响、应收账款的可收回性、与持续经营相关的重大不确定性,这四项与2019年度财务报告导致注册会计师出具无法表示意见审计报告的因素...
上海注册会计师协会关于对财务报表发表恰当审计意见的风险提示
(以下简称事务所)进一步规范执业行为,提升审计报告质量,根据《中国注册会计师审计准则》(以下简称审计准则)及应用指南、问题解答、《企业会计准则》等有关规定,结合近年来本市事务所执业质量检查和分类管理考评中发现的部分典型案例,对被审计单位持续经营能力存在重大不确定性、审计范围受限、集团内母子公司审计等三种审计...
北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...
经营模式通常是注册会计师在资本市场审计业务过程中的重要关注点,注册会计师应关注各种经营模式下销售收入的真实性、准确性和完整性。1.分析收入的商业实质注册会计师应关注与客户之间的合同的商业实质,识别收入舞弊风险因素或异常迹象,充分关注单据流、实物流及资金流的异常情形,分析异常或偶发交易的商业实质。例如,...
普华永道中天处罚落地!暂停经营业务6个月,罚没4.41亿
8月22日,阿里巴巴股东大会通过了续聘普华永道中天和罗兵咸永道分别为公司美国和香港独立注册会计师事务所的议案,赞成票比例高达98.6%,对比去年的94.8%赞成率,增加了3.8个百分点。根据阿里巴巴2024财年(截至3月31日)年报披露,其2024年度的审计费用为14752.1万元。资格罚第六家普华永道中天被暂停经营业务6个...