股票回购增持再贷款落地!相关产品如何设计?业内:银行关注风险如何...
产品是如何设计的?如何授信?银行如何计提风险?记者就此采访了多家银行的相关人士。华夏银行相关人士表示,我行将认真组织学习监管部门相关文件,积极落实。将按照监管要求,建立完善相关制度和内部控制措施,制定股票回购增持贷款的政策、标准和程序,设置专门的贷款产品和统计科目,做到“专款专用,封闭运行”,切实做好支持股票...
太难了!IPO企业7年4次申报3次终止!曾被证监会现场检查,最终改为北...
申报会计师了解了发行人的股东大会、董事会、监事会等制度以及发行人的货币资金循环、销售与收款循环、采购与付款循环、工薪与人事循环、研究与开发循环等具体内部控制制度的情况,根据各内部控制制度的关键控制点,测试了发行人内部控制的实际执行情况,并对发行人内部控制设计的合理性与执行的有效性进行了评价。经申报会计...
ESG领跑者|从顶层设计到员工参与:勃林格殷格翰殷雪林谈企业ESG...
具体而言,EHS主要从企业内部管理视角出发,着重关注企业在环境保护、员工健康与安全生产方面的合规性,确保企业运营符合国家相关法律法规的要求。而ESG则在此基础上,进一步扩展至企业治理的全方位考量,不仅囊括了EHS的核心内容,还深入涉及公司治理结构、风险管理与内部控制、反腐败与商业道德、数据安全保护、环境保护责任...
...拥有一支经验丰富的专业研发团队,具有独立的设计和开发能力...
公司并建立了较为完善的内部审计制度,设立了独立运作的内部审计机构,对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估,对其会计资料、资金使用情况等有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计,并提出相应的改进建议,每季度出具《内部审计...
悉地设计卷土再来?IPO被否、踩雷恒大 借道中设股份现金收购重组上市
需要指出的是,悉地设计也曾计划冲刺上交所主板IPO惨遭被否。公开资料显示,2015年10月,悉地设计进行辅导备案登记;2016年3月,公司招股书获得证监会受理;IPO排队近两年后,悉地设计在2017年12月迎来了上会大考,但却惨遭被否。根据发审委审核结果公告,发审委会议对悉地设计的内控有效性及盈利可持续性等问题发出...
浅析医药流通企业应收账款管理与内部控制关键环节
应收账款责任制最终需通过绩效考核来体现,因此,对业务人员的绩效考核内容主要包括,对账质量、函证准确性、回款计划实现、账龄结构、逾期与清欠等方面;对财务、运营等职能部门的绩效考核包括,制度规范设计的有效性、管理流程与机制内部控制设计的可行性、应收账款管控跟踪分析的及时性等方面,对此,...
华设设计集团股份有限公司
(五)公司对委托理财相关风险的内部控制:1、为控制风险,集团购买标的为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,不得直接用于证券投资,不得购买以除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间,集团将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金...
内部控制——内控缺陷,要怎么理解?要如何审计?
内部控制——内控缺陷,要怎么理解?要如何审计?ID:内审师修行与实战1.审计问题的分类依据小编的个人习惯,通常会将审计问题归为3类:内控缺陷、管理问题和舞弊行为。完全是以个人的理解对其进行描述的,非严格定义,供大家参考:内控缺陷:制度、流程、单据等内控措施在设计时就存在不足,会引起不良后果。
壹连科技:成为全球领先的电连接组件一体化解决方案提供商
田奔:为了实现企业的整体经营目标,公司制定了如下发展规划:建立高素质的人才团队及培养体系;持续加大针对性的研发投入;不断加强新能源市场开拓;提升内部控制管理水平。问:公司所属行业的发展态势怎样?田奔:目前行业的发展态势为:(1)电连接组件产品向轻量化、精密化、集成化发展;(...
新形势下经济责任审计结果运用机制设计——基于内部审计实践构建...
第二是管理层面,即审计部门针对经济责任审计发现问题进行深度分析和加工,找出流程不合理、管理缺失、制度不完善等深层次原因,要求管理层修订、完善相关内控制度,优化业务流程,堵塞风险漏洞。该层级对应新《规定》中的“审计单位及联席会议其他成员单位应当在各自职责范围内运用审计结果”。第三是决策层面,即根据经济责任...