十四届市委审计委员会第四次会议强调:更好发挥审计监督职能作用...
重点关注民生福祉保障改善,结合群众身边的不正之风和腐败问题专项整治,持续推进就业、医疗、养老等民生实事项目审计,加强对民生事项落实情况的监督,确保实事办实、好事办好。重点关注领导干部权力规范运行,充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用,落实好“三个区分开来”,促进领导干部忠诚履职、担当作为。要扎实做好审计整改...
四地召开审计委员会会议
扩大审计监督覆盖面,注重提质增效、增强审计监督穿透力;做好整改文章、完善审计监督工作链,强化协同贯通、形成审计监督大格局,不断提升审计服务中心大局的主动性和契合性,进一步增强审计权威性和公信力,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,推动各类监督力量整合、程序契合、工作融合,在保障全省...
深交所发布:独立董事和审计委员会履职手册
谨慎履职;详细梳理独立董事、审计委员会的职责范围、履职基本要求、履职监督重点等内容,特别要求独立董事应当充分发挥事前审议监督职责、积极行使特别职权、加强对潜在重大利益冲突事项的监督力度;归纳细化审计委员会对上市公司财务信息、内部控制事项、年报编制及披露的监督要求。
充分发挥审计职能优势 高效服务全市发展大局
健全审计部门工作制度,强化数字赋能;密切协同配合,持续深化审计监督与纪检监察、组织人事等各类监督贯通协同;强化自身建设,完善干部交流轮岗、教育培训等机制,打造高素质专业化审计干部队伍,推动审计工作继续保持全省第一方阵。
安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则
第二条审计委员会是董事会下设立的专门工作机构,主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果,出具审计报告和内部管理建议书,以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。第二章人员组成第三条审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成...
锦州港股份有限公司
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任(www.e993.com)2024年9月17日。3未出席董事情况■4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说...
吉林化纤股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺
(一)公司董事会审计委员会已对中准进行了审查,该所在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉,从业人员作风严谨,工作扎实。认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中准为公司2024年度审计机构。
2022年市级预算执行和其他财政收支审计工作新闻发布会
一年来,审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央和市委审计委员会历次会议精神,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,牢固树立“为大局服务、为人民审计”工作理念,依法能动履职,始终坚持党的工作重点抓什么,审计就审什么,自觉做到“如臂使指”“如影随形”“如雷贯耳”,以有力有效的审计监...
部署经济责任审计工作 提升经济责任审计质效
传达学习中央经济责任审计工作部际联席会议第十一次全体会议精神、2023审计年度经济责任审计工作指导意见、十三届自治区党委审计委员会第三次会议精神,通报审计工作情况,讨论研究2024年度审计项目计划,围绕推动审计结果运用、审计查出问题整改和履行成员单位职责等情况进行座谈交流。会议强调,要进一步完善工作机制、提升审计质效...
数字化推动审计工作高质量发展
审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。2023年5月召开的二十届中央审计委员会第一次会议,要求进一步推动审计工作高质量发展。会议提出,做好新时代新征程审计工作,总的要求是在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用上聚焦发力,具体要做到...