“啄木鸟”尽责 沪市公司治理环境呈现新气象
良好的内部控制是确保公司财务信息真实、准确、完整的基本保障。审计机构除了要对公司财务报告进行审计外,也需要对公司财报内部控制的有效性发表审计意见。2023年度,沪市共有23家上市公司内部控制审计报告被出具否定或无法表示意见。除ST新潮外,其他22家财务报告同样被出具非标意见。其中,*ST商城、*ST天成2家公司因立...
...致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警、航空器...
管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况、在研项目进度、募集资金使用情况、对外捐赠、政府补助、独立董事制度改革落实情况等进行现场检查与询问,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,勤勉尽责地履行本职工作。
独董“亮剑”传递履职新气象 督促函频发紧盯内控风险漏洞
5月9日晚,天力锂能披露,收到独立董事和审计委员会的督促函,督促函指出公司内部控制存在缺陷,督促公司进行整改。公告显示,天力锂能三位独立董事申华萍、冯艳芳、唐有根及非独立董事徐尧共同提出四项待整改事项。具体包括,公司控股子公司千川动力对泰投实业的2500万元借款,是否存在形成非控股参股公司对上市公司资金占用的...
亳州市气象局机构简介
承担气象业务及科研发展规划、计划的编制;组织拟订和实施全市气象灾害防御规划;负责气象科研、技术开发项目的立项、组织管理和科研技术成果及新技术、新业务的培训推广;负责市、县局业务综合目标协调、业务档案管理,对气象业务、业务制度、技术规范等进行监督、检查和指导;负责综合气象观测业务管理;负责气象通信网络和气象资...
深圳市科思科技股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管...
(4)公司内审部门每季度对财务部相关的工作情况进行自查。根据公司实际执行情况,公司内部控制制度健全完备,公司已建立有效的内部控制制度对应收账款进行管理,2023年度回款良好。2024年4月25日,北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华”)出具《带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项影响已...
紧盯上市公司内控风险 独董频发督促函
其给出的理由是,公司关于其涉诉情况的调查程序不完备,无法保证专项尽调所涉相关事实、信息和数据的全面完整;所涉关联担保事项审计程序及所获证据存在缺陷;年审会计师对公司年报出具无法表示意见的审计报告、对公司内部控制发表否定意见等(www.e993.com)2024年9月8日。因对公司2023年年度报告准确性存疑,投出弃权票的还有西藏珠峰独立董事李秉心。
北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告
公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
鲁北化工2023年年度董事会经营评述
1、强化基础管理,推进极致降本增效,控制生产成本报告期内,公司持续强化基础管理,积极推进极致降本增效工作。设备管理以“节能降耗、降低成本、修旧利废”为首要目标,强化节流工作,严格审核物资申报,强化备件刚性需求,盘活二级库存,综合调度闲置物资,合理控制费用支出。在加强设备日常维护保养,确保生产装置长期稳定运行的...
有研新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东中国有研。中国有研拟以现金认购本次发行的全部股票。本次向特定对象发行A股股票构成关联交易。公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...
国科军工: 2023年年度报告
????????????????????????????????????????????????全与控制的部件。????????????????????????????????????????????????为固体发动机在发射前(包括储存、运输等)起到安...