借款审计的风险和应对措施
审计目标及审计准备工作借款所涉及的主要业务活动包括借款的审批授权、签订合同或协议、取得资金、计算利息、偿还本息等。这些活动可能涉及借款合同或协议、企业信用报告、借款收款、还款、利息测算、还款等凭证和会计记录。借款审计的目标一般围绕5项认定:一是存在性,所有记录的借款均于资产负债表日存在,并且应归属于...
...关于变更部分募集资金投资项目 具体实施内容、实施地点的公告
内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力,具备为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够满足公司2024年度审计要求,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。
上海国际信托有限公司2023年度报告摘要
本报告期内公司的经营目标:积极适应当前经济社会环境发展新变化,加强与浦发银行(10.130,0.26,2.63%)集团业务协同,推进公司信托业务和自营业务稳定、健康增长,以改革促转型,以风控保发展,做到风险可控、合法合规、积极创新,不断增强核心竞争力,全力开创上海信托高质量发展新局面。4.1.2经营方针本报告期公司的经营方针...
深圳洪涛集团股份有限公司
2、公司本次续聘2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。2024年4月29日,深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以...
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议...
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经审计□是R否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是R否...
广州思林杰科技股份有限公司_手机新浪网
公司自主研发的软件类产品系公司模块化仪检测仪器搭配使用的辅助工具,不单独销售软件类产品,打造软硬件协同的测试仪器平台与生态,方便用户使用,提高测试效率,支撑不同行业客户进行二次开发,从而应用到更多领域(www.e993.com)2024年10月28日。公司目前主要的软件有Archon测试系统管理软件与NYSATOOLKIT可视化应用软件。
宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告
上述经营目标是在相关假设条件下制定,并不代表公司对2024年度的业绩承诺,能否实现取决于安全环保政策、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。本议案需要提交公司2023年度股东大会审议。18.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部审计计划的议案》。
北京致远互联软件股份有限公司
(一)日常关联交易履行的审议程序北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为,公司2024年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要...
上海雅运纺织化工股份有限公司
会计师事务所出具了公司内部控制审计报告,公司监事会对本议案发表了明确同意意见,相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(sse)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-016)。
华电辽宁能源发展股份有限公司
详见公司临2024-027号《关于办理融资租赁业务的公告》。(十九)同意《关于公司及全资、控股子公司申请2024年银行融资的议案》;同意11票;反对0票;弃权0票。(二十)同意《关于续聘2024年审计机构的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议。同意11票;反对0票;弃权0票。