收藏:上市公司独立董事履职指引|股权|公司法|重大资产_网易订阅
1.为有效履行监督财务报告及定期报告中的财务信息及披露职责,独立董事可以定期与外部审计机构、内审部门和管理层等单独会面,保持审慎的专业怀疑态度,关注财务报表相关的主要问题及异常、审计存在的主要问题和障碍、外部审计机构与管理层存在的重大分歧等问题。2.担任审计委员会委员的独立董事,建议在外部审计机构进场审计前...
中共福建省运输事业发展中心委员会关于巡察整改进展情况的通报
具体为:一是2024年1月9日,中心向省厅提交《关于报送2023年度专项审计工作情况的报告》(闽运输监审〔2024〕1号),提出3项工作建议。中心同步向福州、宁德、漳州市、漳州开发区交通运输局下发《关于印发2020年度出租车成品油价格省级补助资金审计报告的通知》(闽运输监审〔2024〕2号),针对审计发现9个问题,提出6条审计...
开展审计业务质量检查、规划重大事项请示报告工作……关注本期...
同时,结合各类事项报送要求,分类制定文书起草、内部流转、领导审签和对上报送等各环节具体流程,逐项明确责任主体、报送程序、办理时限及格式要求,不断提升重大事项请示报告的及时性、准确性、规范性。策划编辑:高天
关于印发《中央企业经济责任审计实施细则》的通知
财务审计组主要由聘请的社会中介机构人员(或企业内部审计人员)组成,组长由社会中介机构(或企业内部审计机构)的财务审计项目负责人担任。财务审计组组长的主要职责是:(一)组织对被审计企业有关财务效益状况、资产质量、重大经营活动和经营决策、遵守法律法规等情况进行审计;(二)组织出具财务审计报告,并对财务审计报告承...
深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
1.对财务报告和定期报告中的财务信息的监督独立董事对财务报告和定期报告中的财务信息进行监督时,重点关注下列事项:(1)上市公司执行企业会计准则与信息披露相关规定的情况;(2)财务会计报告的重大会计和审计问题;(3)财务会计报告有关重大财务问题和判断与年报其他信息及上市公司披露的其他信息的一致性;(4)上市公司是否...
国家审计现场管理流程、内容及重点(附流程图和工作模板)
4编制审计任务清单和审计项目时限清单填写说明:审计实施方案编制、调整完成后,主审根据方案填写审计任务清单,经审计组组长审核后,分发给审计人员(www.e993.com)2024年11月7日。5召开审计进点会参会人员审计机关分管领导(需要时)审计组全体成员被审计单位负责人以及相关人员有关方面代表...
关于2022年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的...
今年7月,省十四届人大常委会第四次会议审议了《关于2022年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并提出了审议意见。受省政府委托,我向省人大常委会报告整改工作部署推进情况和整改结果,请予审议。一、审计整改工作部署推进情况省委、省政府高度重视审计查出问题的整改工作,深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改...
上海华依科技集团股份有限公司2024年第一季度报告
3、业务运作流程(1)动力总成测试服务业务■公司提供动力总成测试服务业务的主要环节如下:①制任务通知书:试验合同签订后,业务经理编制生产任务通知书;②项目立项:任务通知书编制的同时,提出立项申请;③编制项目计划:公司测试技术工程师与客户进行试验项目的前期技术沟通,并制定项目试验计划;...
浙江新澳纺织股份有限公司2023年年度报告摘要
注1:2021年度签署水晶光电、新亚电子、蓝特光学2020年度审计报告;2022年度签署水晶光电2021年度审计报告,复核华研精机2021年审计报告;2023年度签署宁波联合、水晶光电、威星智能2022年度审计报告,复核华研精机2022年审计报告。注2:2021年,签署威星智能2020年度审计报告;2022年,签署新澳股份、雅艺科技2021年度审计报告;202...
江苏华盛锂电材料股份有限公司2023年年度报告摘要
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse网站仔细阅读年度报告全文。2重大风险提示报告期内,公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险,公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险,详见本报告第三节“管理层讨论与分析”...