城中区财政局:发挥财政监督职能 提升会计信息质量
7月中旬,由监督检查股牵头,抽调各股室人员组成检查组,对辖区2家行政单位和1家国有企业采取实地查阅会计凭证、会计账簿等会计资料与线上查询预算管理一体化系统相结合的方式,重点对2023年度单位会计准则制度的贯彻执行、内部控制制度的建立和执行情况,是否依法设置会计账簿,会计资料是否真实完整,会计核算是否符合《中华人民...
基于审计视角的高校基建工程管理内部控制研究
一是聚焦基建工程管理内部控制的建立和执行强化审计监督,充分运用内部控制审计结果,推动加强管理、补齐短板、堵塞漏洞,助力提高治理效能。二是有效利用纪检监察机构对基建领域的监督执纪工作成果,抓早抓小,防微杜渐,实施以案促改、以案促建,督促加强风险管理,补强薄弱环节,确保高校基建工程管理内部控制体系行稳致远。文...
(2024版)行政事业单位主要领导干部履行“经济责任”典型问题及...
为进一步加强审计监督指导和服务,推动行政事业单位健全财务制度,规范财务管理,促进经济有序健康发展和党风廉政建设,结合近年来行政事业单位审计情况和同类城市相关公开信息,现梳理行政事业单位落实科学民主决策、落实本单位职能建设、内部控制和监督、财政资金质效管理、政府采购及项目管理、国有资产管理等六个方面14类典型问题...
...评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
审计业务约定和独立性确认、管理层的责任、对舞弊风险的理解、公司治理、职责和实务、公司报告的透明度、企业会计准则更新、企业内部控制基本规范、审计方案、审计策略、风险分析和审计范围、审计时间表、审计项目组等情况,与审计委员会作了充分的沟通。
锦江航运:锦江航运审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:一、2023年度财务报表和内部控制审计会计师事务所基本情况(一)会计师事务所基本情况普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“普华永道事务所”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月...
广州视源电子科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告
公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则,注重使用效益(www.e993.com)2024年9月15日。为规范募集资金的存放与使用,公司制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》,从制度上对募集资金的存放与使用进行了规范,对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
内部控制对企业高质量发展的影响
根据学者对内部控制的已有研究可知,内部控制确实能给企业发展带来诸多好处,比如提高企业会计信息质量、降低企业的非效率投资、抑制企业管理层的腐败行为、促进企业的创新投入、提升企业社会责任履行水平等。另外从理论逻辑上来讲,内部控制可以在企业中营造良好的工作氛围,能够对企业的各项活动进行明确且有效地监督,对经营...
...政府办公厅印发《自治区关于进一步加强财会监督工作的实施方案》
(五)中介机构加强执业监督17.加强对执业质量的把控。会计师事务所、资产评估机构、税务师事务所、土地估价机构、代理记账机构等中介机构要严格依法履行审计鉴证、资产评估、税收服务、会计服务等职责,建立完善内部风险防控机制,强化执业质量控制,持续提升一体化管理水平。
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
公司监事会由三名监事组成,其中职工监事一名。公司监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督职能,对公司运作及董事、经理、其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督。报告期内,监事会会议能够按照规定召集、召开,会议记录内容准确、完整,并妥善保存。2023年报告期内公司监事会共召开了7次会议。
上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
公司按照《公司法》的规定,建立了股东大会、董事会与监事会,分别履行决策、管理与监督的职能,公司根据自身的特点建立了相应的内部控制机构及相关的管理部门,建立并健全了相应的控制制度。公司建立严格的供应链管理闭环,在销售运营中严格遵守国家的法律、法规。公司对产品发掘与售后服务十分重视,在众多科研试剂品牌中选择合...