干货:投标用的审计报告有哪些作用?有哪些行为会导致不通过?
1、出具机构:审计报告必须由具备相应资质的会计师事务所或审计机构出具,确保报告的专业性和权威性。2、报告内容:审计报告应包含事务所名称、地址、联系方式、注册会计师的签字盖章等基本信息,以及审计意见、财务报表(包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表)、附注等核心内容。财务报表要求:...
创力集团:公司 2023 年度报告经第三方审计机构审计,财务数据真实...
公司回答表示:公司2023年度报告经第三方审计机构审计,财务数据真实、无虚假情形。创力集团-0.72%金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!投顾热议新战法,稳健容易熊市逆势飞或涨停,波动小猎鹰看盘2024-09-1920:54:50温和放量的这次会不一样吗...
资产清查,最简单的专项审计
会计师事务所在完成审计工作后,按时提交专项审计报告,主要内容包括:被审计单位的基本情况,资产清查审计总体情况,资产盘盈、资产损失及资金挂账清查情况,对资产清查结果的审计意见,审计情况具体说明,重大事项披露或专项说明等。四、审计结果(一)资产清查审计总体情况(单位)XXXX年XX月XX日会计报表资产账面数元,...
第三方配合财务造假群体特征与审计责任认定分析
基于这些样本分析和紫晶存储案例分析,发现第三方配合财务造假是导致审计失败的重要原因,并从追究配合财务造假第三方法律责任、认定审计责任时酌情考虑第三方配合财务造假因素、秉持过罚相当和比例原则合理确定审计失败赔偿金额、关注异常信号以提升财务造假识别能力等方面,提出相关建议。关键词第三方配合造假;群体特征;审...
钢研纳克: 2023年年度审计报告
????钢研纳克管理层对其他信息负责。其他信息包括??2023??年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。????我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。????结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此...
...所(特殊普通合伙)关于中国海洋石油有限公司2023年年度审计报告
????包括财务报表和我们的审计报告(www.e993.com)2024年9月21日。????????我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证????结论。????????结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否...
恒大爆雷前三个月,普华永道发出了无保留意见的审计报告
恒大超2万亿债务一夜之间爆雷,爆雷的同时,一个隐藏的推手同时也浮出水面。在爆雷前的三个月,作为第三方机构的普华永道还出具了无保留意见的审计报告。不仅如此,在此之前,普华永道已经连续十四年为恒大审计,公开可查的资料显示,普华永道每年从恒大拿走的审计费是4000万以上。
江西省盐业集团股份有限公司2023年年度报告摘要
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
中国注册会计师协会关于印发《商业银行信贷业务预期信用损失审计...
审计工作底稿可以为注册会计师保持职业怀疑提供证据,可能包括:1.获取可靠的、具有说服力的审计证据,包括银行内部和外部的、多种来源的证据(参见“第五章获取审计证据”部分)。2.获取审计证据的方式没有偏向于获取佐证性的审计证据,也没有排斥相矛盾的审计证据。
最新!某省注协发布财政科技计划项目审计实务指引_手机新浪网
本指引包含的审计业务约定书、审计报告、审计工作底稿等文本供注册会计师参考。实务中,注册会计师仍然需要根据业务的具体情况恰当调整,避免机械套用。对于未在本指引中涉及的其他事项,注册会计师需要遵守相关审计准则中适用的规定。第二部分初步业务活动一、初步业务活动概述...