拟IPO企业:这个问题得重视!
(1)对发行人及其控股股东、实际控制人及其配偶、发行人主要关联方、董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员、核心人员等开立或控制的银行账户流水的具体核查情况,包括但不限于资金流水核查的范围、核查账户数量、取得资金流水的方法、核查完整性、核查金额重要性水平、核查程序、异常标准及确定程序、受限情况及替代措施等。
【知识分享】两万字GMP知识(最全汇总)
53、一般生产区的工艺卫生要求是什么?54、生产人员卫生要求是什么?55、对生产区工作服卫生要求是什么?56、厂房、设备、容器应按什么要求制订清洁规程?57、选择消毒剂时注意什么?(六)验证58、药品生产验证包括哪些内容?59、验证文件内容有哪些?60、制药设备验证确认包含哪些内容?61、空气净化系统验证方案...
一文全面了解内部控制审计!
内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。内部控制审计的目的内部控制审计的目的是检查并评价内部控制的合法性、充分性、有效性及适宜性。内部控制的合法性、充分性、有效性及适宜性,具体表现为其能够保障资产、...
袁隆平农业高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(...
内部控制——须理解五要素“满而不实”的特性,再论内控创新!
小编理解的内部控制其实很简单:它为企业目标服务,主要负责两件事:第一件事儿是控制所有资源向企业目标前进,企业目标不一定全都是赚钱,也可能老板设立这家企业的目的就是为了给小姨子一个总经理的岗位,赚不赚钱无所谓。第二件是防范各类风险,包括内部和外部。
如何建立有效的内控制度?
企业内控制度的主要内容1、结构控制现代企业的所有权与经营权的分离,使得客观上需要明确股东会、董事会、监事会和经理层的职责,以保障有关各方的合法权益(www.e993.com)2024年11月11日。董事会维护出资人权益,对股东大会负责,对公司的发展目标和重大经营活动做出决策;监事会对董事会、公司的财务工作及经营者执行法律和公司章程情况进行监督;...
“商转公”!淄博最新发布
第十二条原商业贷款银行应在本行开设还款账户,用于接收和划转、结算商转公贷款资金。该账户应不存在被冻结、查封等限制使用的风险,并在公积金中心备案。原商业贷款银行要优化内部业务流程,做好内控、资金划转结算等工作,防范化解商转公贷款资金风险。第十三条为防范住房公积金流动性风险,公积金中心将根据住房公积金个...
...BASIC6的六个领域的交叉方向,包括AI+安全+场景,数据+安全...
移动部署的各个行业的垂类大模型,包含教育和交通等传统行业以及安全等横向门类,公司是中国移动安全垂类大模型的唯一承担者;L2是运维场景应用,安全圈里主要有两个场景,即运维场景和检测场景,除这两个场景之外,公司还有机会为中国移动众多IT环境的多样性场景做安全大模型的锤炼,经过场景的锤炼,公司在该方面有机会取得...
瑞普生物接待8家机构调研,包括深圳证券交易所、天津证监局、天津...
四、交流的主要内容1、公司近年来一直在开拓宠物板块,将宠物板块打造成公司新的增长曲线,请问公司在宠物板块渠道端建设是怎样规划的?投资者您好,当前伴随着生活水平提高、人口老龄化加快,宠物数量和消费市场规模快速增长。公司将宠物业务作为重点战略发展板块,加大在产品研发、渠道建设及品牌推广方面的资源倾斜。在2023...
实丰文化接待10家机构调研,包括玖金基金、汇合创世、金泰银安等
二、投资者提问主要内容:(一)请问公司最近三年业绩都呈现亏损的趋势,主要的原因是什么?有哪些改善措施?答:公司玩具板块受市场环境影响较为明显。最近三年,受疫情、海运运力紧张等因素影响,玩具板块出口渠道有所受限,对玩具板块的业务规模造成一定的冲击,但公司玩具板块营收维持在3亿元左右。且最近三年,公司对部分存...