企业如何建立一套行之有效的合规管理体系
刑事合规是企业合规的一个组成部分,主要是指企业内部防范刑事法律风险的规则和机制。合规的内容是什么?可以分三个层次:一是国家层面的规则,包括国家的法律和国家间的条约;二是社会层面的规则,主要是行业规则、商业惯例以及商业道德等;三是企业层面的规则,即企业内部的规章制度、管理制度。企业合规是企业内部控制和...
“财会〔2023〕30号”文对上市公司内控体系提出的要求与影响
(1)内控评价:在内部控制评价中,对于机构的资格并未提出具体要求,也就是说可以是企业自行组织内部控制有效性评价、也可以聘请第三方机构开展内控有效性评价。但是内控评价报告必须经过董事会的批准才有效,这也应该是后期内控审计的有力依据。(2)内控审计:在内控审计中,30号文做出了明确的规定,就是上市公司与...
上海鸣志电器股份有限公司关于公司 及子公司向银行申请综合授信...
报告期内,公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行,公司《2023年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。公司《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。六、审议通过《关于审议<2023年...
河北中瓷电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况...
计划性是指公司资金的筹集、使用实行计划管理;统一性是指按照公司的资金计划,对资金实行统一管理、统一调度;安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全;流动性是指及时满足公司对资金的合理需求,用活资金,调拨合理;效益性是指高效规范运作资金,降低资金成本,积极为公司争取合理的经济效益。3.投资业务管理财务...
宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届十九次监事会决议 暨对公司相关...
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。(七)公司2023年环境、社会与治理(ESG)报告;具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2023年环境、社会与治理(ESG)报告》。
蓝帆医疗股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明...
公司支付给安永华明2023年度财务审计费用和内部控制审计费用总额为228万元(www.e993.com)2024年11月29日。2024年度具体审计费提请由公司股东大会授权经营层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。四、拟续聘会计师事务所履行的程序1、审计委员会履职情况公司于2024年4月25日召开第六届董事会审计委员会第十次会议,审计委员会已对安永...
东方证券股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告
九、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》以及德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。
斯达半导体股份有限公司 关于2023年度利润分配 及资本公积转增...
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并...
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智慧家居解决方案是指利用物联网技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施进行集成,方案涵盖照明控制、环境控制、音视频、智能感知、人工智能交互、远程控制管理等系统,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的功能。
锦州港股份有限公司
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对与财务报告有关的内部控制有效性进行了审计,并出具了《锦州港股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。《公司2023年度内部控制评价报告》及《公司2023年度内部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站(httpsse)。