会计师事务所如何服务中国企业“走出去”
文化习惯及更新专业知识;境内常用的审计取证手段在执行境外审计时可能无法使用,同时受部分国家和地区的紧张局势、出境签证、成本、交通等多种因素制约,实施现场审计较困难或现场审计时间非常有限;而境外投资业务通常较为复杂,沟通对象众多,不同国别地区工作惯例又千差万别,很难在短时间内对问题查深查透。
...太离谱,百年前的权证突然入账,牛人员工一天审计67个项目...
公开资料显示,亚太会所创建于1984年,总部设在北京,是一家致力于为客户提供审计鉴证、管理咨询、税务服务和其它多元化服务的综合机构,在上海、深圳、广东、江苏、浙江等主要经济中心设有34家分所。官网显示,亚太会所在2020年有从业人员两千余人,其中600余人具有注册会计师执业资格。根据2023年证券业务服务信息,2023年末亚...
深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告_手机...
3、公司与兴证全球基金管理有限公司签署《深圳科瑞技术股份有限公司与兴证全球基金管理有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购合同》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。4、公司与谢莉莉签署《深圳科瑞技术股份有限公司与谢莉莉关于深圳科瑞技术股份有限公司以简易程序...
提升国有企业内部审计监督质效
活力和效率是国有企业深化改革的核心问题,内部审计监督要发挥评价和鉴证职能,重点关注国有企业是否全面落实“两个一以贯之”,在推动国有企业实施功能性改革任务的基础上,拿出动真碰硬的勇气,推进国有企业体制机制改革。内部审计监督还要发挥咨询和服务功能,推动国有企业建立更加精准灵活、规范高效的激励机制,激发国有企...
九芝堂股份有限公司关于2022年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告
我们接受委托,对后附的九芝堂股份有限公司(以下简称九芝堂公司)管理层编制的2022年度会计差错更正专项说明(以下简称专项说明)执行了合理保证的鉴证业务。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供九芝堂公司披露会计差错更正相关信息之目的使用,不得用作任何其他目的。
...公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度 暨开展票据业务的公告
开展票据业务(或票据池、资产池)业务,可以将公司内部票据统筹管理,按需进行额度调剂,有利于解决公司与下属子公司之间持票量与用票量不均衡的问题,全面盘活票据资产,提高票据统筹管理水平(www.e993.com)2024年11月23日。3、提高资金使用效率公司可以利用票据业务(或票据池、资产池)尚未到期的部分存量商业汇票用作质押,开具不超过质押金额的商业汇票...
2024年中国会计师事务所行业市场现状、最新政策、企业竞争格局及...
会计师事务所是依法承担注册会计师业务的服务类型机构,主要业务包括审计、会计、税务、咨询等方面的服务,其目的旨在为客户公司提供专业而精确的财务报告、提供多项专业的财务建议,提供税务策略和咨询服务,从而提高客户公司运营的效率、降低财务风险、提升公司价值,同时使利益相关者能更加直观地了解客户公司的财务状况、运营...
上海益诺思生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
审计收费的定价原则及变化原因为:审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,聘期一年。
关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2023年年报工作的通知
取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。部分行业如贸易、百货、电商、来料加工、广告营销等应对此予以特别关注,应当结合业务商业模式等相关事实和情况,严格按照收入准则的相关规定进行判断和会计处理。为便于准则实施,企业在判断时通常也可以参考如下三个迹象:企业承担向客户转让商品...
氛围感拉满!2024中国医院财务审计苏州大会日程发布
建议各综合医院、专科医院总会计师或代行总会计师职责部门负责人,组织本院财会、审计、运营、医保部门主管、业务骨干集体参会。会务费1980元/人,5人以上组团参会1680元/人。早鸟价1380元/人(2024年1月31日以前完成报名名单提交)以上费用标准均含3次工作午餐。住宿统一安排,费用由各参会单位自理。