数据全披露!上市公司2023年年报审计情况分析报告
我们以上市公司2023年年报审计情况快报和会计师事务所业务变更报备信息为基础,对上市公司2023年度财务报表审计、内部控制审计以及审计市场情况进行分析,重点关注上市公司年报关键审计事项、公司持续经营能力、审计报告意见类型等,形成本报告。需要说明的是,上市公司年报披露截止日为每年4月30日,按照以往惯例,个别上市公司在截...
一级市场会好吗?这9个人谈了一些真问题
他们每年基本上要面对纪检、巡视、审计还有监察四类机构的检查或者审查,前段时间国资委发文,要大胆推行国有企业容错机制,之前金融街论坛上,也明确说中国金融行业,要开始推行容错机制。这些检查完全必要,但是不是可以适度的合并,来减轻国有创投机构,以及往下穿透的民营基金管理人的压力。如果真正能够给国有创投企业做到尽职...
江西阳光乳业股份有限公司|非经常性损益_新浪财经_新浪网
第十七条为保持审计工作的连续性和保证审计工作质量,对符合公司选聘要求的会计师事务所进行续聘,可以不再开展选聘工作,每年度由审计委员会提议董事会、股东大会审议批准后对会计师事务所进行续聘。第十八条在续聘下一年度会计师事务所时,审计委员会应对会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的...
北京大数据协会大数据审计专业委员会成立大会暨人工智能+大数据...
未来专业委员会将每年举办至少一次全国性的大数据审计学术研讨会,每季度举办一次针对审计人员的大数据审计技能培训班,每年组织不少于两次的实地调研活动,不定期组织合作研发项目征集活动,并与高校、研究机构等建立紧密的合作关系,共同开展大数据审计领域的研究与应用项目。会上,南京审计大学陈耿教授和至臻云首席产品官李勇先...
中国内部审计协会关于亚洲内部审计师协会联合会举办2024年亚洲...
亚洲内部审计师协会联合会(ACIIA)是亚太地区内部审计的民间职业团体,致力于成为亚太地区内部审计职业的代言人,推动地区内部审计事业发展。亚洲内部审计大会一般每年举办一次,是亚太地区内部审计人员促进交流,共享发展理念的平台。今年,ACIIA将于8月28日至29日在印度尼西亚巴厘岛举办2024年亚洲内部审计大会,现将有关事项通知...
深市上市公司公告(10月25日)
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项,也未获悉有相关信息(www.e993.com)2024年11月1日。公司拟于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》,目前编制工作正常。公司不存在需披露2024年第三季度业绩预告的情形,且未曾向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的业绩信息。
内部审计耐人寻味的事实真相
我们如何改变这种状况?通过确保我们所做的一切都能为组织增加价值。2内部审计没有真正以风险为基础我们深知需要制定一个“基于风险”的审计计划,《国际内部审计师协会》全球标准长期以来也一直支持这一观点。因此,内部审计会进行风险评估,通常每年进行深入评估,有时甚至在年中进行更新。然而,无论我们多么努力使风险评...
新规下私募基金年度审计注意要点
是否存在大额应收应付账款,公司是否涉及冲突业务经营;管理费是否异常;员工工资是否异常。4.私募年度审计报告在AMBERS系统中提交之后可以修改吗?可以,年度审计报告提交后,如果要修改的话,需要在AMBERS系统中申请退回,协会审核通过后可以修改记录,重新编辑再次提交。
安徽省财政厅关于做好2024年注册会计师行业“四类” 违法违规行为...
为深入贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的意见〉的通知》《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号),持续加强会计师事务所监督管理,进一步净化注册会计师行业执业环境,按照《财政部办公厅关于做好2024年注册会计师行业“四类”...
我与《公司法》和公司治理30年
我们为上市公司提供了大量与公司治理有关的服务,做了很多促进上市公司规范运作、提高公司治理水平的工作,也协助监管机构做了一些加强上市公司外部治理的工作。2023年12月23日,北京上市公司协会换届,我不再担任协会秘书长(因需要照顾家人,我2019年12月就提出辞去秘书长职务,一直未能实现)。