中国信保宁波分公司被罚50万:因未严格执行备案版费率表 内部控制...
8月23日金融一线消息,国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示,中国出口信用保险公司宁波分公司因未严格执行备案版费率表、内部控制存在缺陷,被国家金融监督管理总局宁波监管局处以50万元罚款。同时,沈曙寰(时任中国出口信用保险公司宁波分公司业务一处处长、党委委员、总经理助理)从事违法活动,对中国出口信...
萧山农村商业银行内控管理存在严重缺陷
小微企业保险问题:未合理分担小微企业抵押物的财产险保费,这在一定程度上增加了小微企业的负担,并影响了贷款质量。同业借款内控缺陷:同业借款业务的投后内控管理存在明显缺陷,增加了银行在流动性管理上的风险。这些问题的存在,表明萧山农商银行在内部控制体系的建立和执行上存在显著的短板,亟需进行全面的整改和提升。...
ST证通:内部控制缺陷整改完成,申请撤销其他风险警示
尊敬的投资者您好!按照《深圳证券交易所股票上市规则》,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,向深圳证券交易所申请对其股票交易撤销其他风险警示的,应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告。感谢您对公司的关注和支持!
中科创达:近期信披违规处罚情况及内部控制缺陷说明
请董秘答复:对于近期所受信披违规处罚情况及贵司对此事件是否涉及内部控制缺陷进行说明!有无相关整改报告?董秘回答(中科创达SZ300496):您好。上述相关报告已于4月披露。感谢您的关注!
东航物流:遵守规范与东航集团财务公司业务往来,未发现内部控制...
可以较好的控制风险。公司在东航财务存款的安全性和流动性良好,并且东航财务给公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。根据公司对东航财务风险管理的了解和评价,未发现东航财务内部控制存在重大缺陷,公司与东航财务之间发生的金融业务风险可控。本文源自:金融界AI电报作者:公告君...
从小学校长到董事长,新乡企业家玩期货亏3833万元,被质疑内部控制...
近日,天力锂能发布关于收到公司独立董事和审计委员会的督促函的公告,三位独立董事列出4项事宜,怀疑其内部控制存在缺陷(www.e993.com)2024年10月19日。其中重点关注今年2月份天力锂能子公司千川动力向其子公司泰投实业提供2500万元借款。另外独董还认为天力锂能存在期货投资没有经过董事会审批,对外投资程序不合规,股东以预付账款的形式占用公司...
涉子公司犯单位行贿罪、公司内部控制缺陷等违规事项,聚光科技及时...
涉子公司犯单位行贿罪、公司内部控制缺陷等违规事项,聚光科技及时任董事长被浙江证监局出具警示函2024-04-0320:27:55界面新闻上海举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败界面新闻130.2万粉丝只服务于独立思考的人群00:26中国平安:平安财产...
飞凯材料全资子公司遭遇合同诈骗 深交所质疑内控存在严重缺陷
(原标题:飞凯材料全资子公司遭遇合同诈骗深交所质疑内控存在严重缺陷)中国网财经3月20日讯(记者邢楠叶浅)3月19日,飞凯材料(300398.SZ)披露《关于全资子公司被合同诈骗暨收到立案决定书的公告》,安庆市公安局决定对飞凯材料全资子安徽晶凯电子材料有限公司(以下简称“晶凯电子”)被合同诈骗案立案侦查。
华宝证券IPO面临两大“拦路虎”:内控存严重缺陷 主板定位难符
近日,拟IPO券商华宝证券因资产证券化发行承销业务违规,上交所决定对华宝证券实施为期1年内不接受任何公司债券及资产支持证券申请文件的纪律处分。上交所的处分不仅对华宝证券投行业务造成一定影响,更重要的是这份罚单明确指出华宝证券“在内部控制制度建设、执行方面存在严重缺陷”,内控存在严重缺陷不符合IPO条件。此外,...
内控缺陷等致多年财务数据虚假,贵州百灵被责令改正
公告显示,经贵州省证监局核查,公司存在以下两大问题,即销售费用归属期间不准确等会计处理不符合企业会计准则规定;内部控制存在重大缺陷。以上问题导致公司多年财务数据披露不真实。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定,决定对公司采取责令改正的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案,后续将根据核查情况采取...