博思软件助力福建首套“电子凭证会计数据标准+智慧财务”系统在省...
作为系统承建厂商,博思软件集团董事、资深高级副总裁肖勇表示,按照电子凭证会计数据标准试点文件要求,博思软件集团面向医疗行业创新推出了“数字凭证基座+”业财一体化解决方案。通过构建数字凭证基座,将电子凭证所涉及的业务和财务数据进行“要素化”处理,实现业财智能协同办理;将管理规则前置到业务环节实现智能内控,推动医疗...
南京中院|新《公司法》实施要点问答66条
抽逃出资一般表现为制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、虚构债权债务关系将出资转出、利用关联交易将出资转出等方式。债权人有权要求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任,协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或实际控制人等应对此承担连带责任。法律提示:出资义务是股东...
2024就业最好的15个专业,你想到了几个,你毕业的是什么专业
会计专业的毕业生不仅要掌握财务会计、管理会计等专业知识,还要熟悉相关的法律法规和税收政策。他们能够为企业提供准确的财务报表、进行成本核算和财务分析,为企业的决策提供重要依据。在一家上市公司中,会计人员需要严格按照会计准则进行财务处理,确保公司的财务信息真实、准确、完整。同时,他们还要协助管理层进行财务规划...
蓝帆医疗股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明...
蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第17号》(以下简称“《解释第17号》”)的要求变更会计政策,本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。...
北京康辰药业股份有限公司
北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司2023年度财务报告审计机构,华兴对公司2023年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券...
福能股份:福能股份独立董事2023年度述职报告(童建炫)
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2023年,本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的决策和披露进行了重点关注和监督(www.e993.com)2024年10月25日。上述报告均经董事会和监事会审议通过,公司董事、监事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见,相关报告均及时、准确、完整披露。
成都国光电气股份有限公司
经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,审计委员会认为中汇拥有多年为上市公司进行审计的经验,具备专业胜任能力,可满足公司年度财务审计和内控审计的需求,在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要...
道恩股份:独立董事述职报告(杨希勇)
在公司定期报告编制和披露过程中,本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排,积极跟进年报审计工作进展情况,就初步审计结果与年审会计师交流意见,及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨,确保审计报告全面反映公司真实情况;同时,在对定期报告审核的过程中,能够尽到保密义务,严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规...
沈阳富创精密设备股份有限公司
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;...
杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告...
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关审计资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求,同意续聘其为公司2024年度的审计机构及内部控制审计机构。