上海益诺思生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023年度审计工作中严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作,董事会审计委员会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告和内部控制审计机构,并提交董事会审议。
国美通讯设备股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的...
5、财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告,但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组,按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外;6、未在法定期限内披露2024年年度报告;7、半数以上董事无法保证公司所披露2024年年度报告的真实性、准...
合肥颀中科技股份有限公司2024年第三季度报告
公司负责人:杨宗铭主管会计工作负责人:余成强会计机构负责人:王媛媛合并现金流量表2024年1一9月编制单位:合肥颀中科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计■公司负责人:杨宗铭主管会计工作负责人:余成强会计机构负责人:王媛媛2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当...
南平哈德教育口碑怎么样:全国2011年高等教育自考会计制度设计
在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内.错选、多选或未选均无分.1.会计制度按设计权限划分,可分为()A.企业会计制度和预算会计制度B.小企业会计制度和企业会计制度C.统一会计制度和企业内部会计制度D.会计核算制度、会计分析制度和会计监督制度2.《会计...
全国社会保障基金理事会 基本养老保险基金受托运营2023年度报告
4.根据国务院批准的范围和比例,直接投资运营或选择并委托专业机构运营基金资产。定期向有关部门报告投资运营情况,提交财务会计报告,接受有关部门监督。5.定期向社会公布基金收支、管理和投资运营情况。6.根据有关部门下达的指令和确定的方式拨出资金。
裕太微电子股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知
(一)建议优先选择网络投票方式参会(二)现场参会登记方法1、登记时间:2024年9月27日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00)2、登记地点:上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼3、登记方式:(1)自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示(www.e993.com)2024年10月19日。
富特科技: 国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并...
合天健会计师出具的天健审〔2024〕666号《审计报告》,保荐机构认为,发行人会计基础工作规范,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量,并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,符合《注册办法》第十一...
四川川投能源股份有限公司2024年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用■二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股■持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况...
财务报表查询与报送,怎么操作?
1查询确认财务会计制度备案内容登录电子税务局,进入“综合信息报告——制度信息报告——财务会计制度备案创新版”或者直接搜索“会计制度备案”进入“财务会计制度备案创新版”,查看企业的财务会计制度备案是否完成。※如未备案需先完成备案,选择+增加,按照企业实际情况填入备案信息后点击确定。此业...
货币资金的审计
1、获取并阅读准则规范、内控制度人无信不立,企无控不立。好的企业需要建立健全内控制度,内控制度不仅是对企业员工行为的约束手段,更是促进企业运行效率的方法。特别是在财务方面,循规蹈矩、按章办事可能看似死板,但实际上可以避免更大的风险,并且成熟的内控制度、成文的内控手册可以让员工达成共识,也会使得企业...