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但分析人士称,美国经济复苏的迹象可能不会阻止美联储下个月再次降息,但会强化降息25个基点的预期。倍特期货高级策略分析师张中云也认为,最近黄金价格强势上行的主要原因,一方面是美联储降息周期的打开,另一方面是近期全球地缘冲突的扩大化倾向和紧张局势的不断升级。看涨者众今年以来,黄金价格涨势从伦敦现货黄金价格来看...
金融财经
对于黄金价格持续冲击历史新高,分析人士普遍认为,主要是货币属性和避险属性的双重驱动。一方面,全球央行陆续降息,资产负债表的扩张有望强化贵金属的货币属性;另一方面,各国央行交替增持黄金,叠加避险属性给贵金属带来了更多利多支撑。双重驱动当前,黄金正在讲述“乱世买黄金”的故事。据央视新闻报道,以色列国防军与以色列...
立案,渤海证券财务顾问业务;两家私募“倒腾”六只股票,监管出手...
公司针对监管函中涉及的问题采取以下措施:1、公司组织相关业务部门和项目组、内控部门查摆问题,剖析被处罚事项和风险成因,根据成因研究相对应的措施,包括细化相关业务细则、明晰执业要求、完善相关内控措施等,举一反三,避免同类型风险事项发生,提高投行项目执业质量。2、公司已启动合规问责和风险追责程序,对违规事项涉及的...
北交所:北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务...
数据备份等流程控制情况;重点关注是否存在过度授权,是否存在录入信息系统应用层数据或篡改信息系统后台数据库等数据造假舞弊的风险,是否发生过导致数据异常的重大事件;结合发现的缺陷,判断是否对信息系统存储数据的真实性、准确性及完整性产生影响,是否存在补偿性控制,并明确其性质是否属于重大缺陷以及对内部控制有效性的影响...
一把手经济责任审计“精准画像”的实践
基于以上实践,内部审计机构应准确把握经济责任审计的定位,围绕领导干部履职范围确定审计重点,客观、清晰、准确反映业务问题,揭示风险底数,预判风险趋势,分析业务变化或问题背后的管理成因,评价管理问题及内控缺陷,准确评价被审计人员履职尽责情况,实现“精准画像”,切实促进领导干部履职尽责、担当作为。
东兴证券股份有限公司关于通用电梯股份有限公司2023年度内部控制...
评价过程中,内控评价工作小组采用了个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法,广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据,如实填写评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷(www.e993.com)2024年10月19日。4、评价工作组做出评价结论内控评价工作小组组长汇总评价结果,对现场初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总,对缺陷的成因、...
2024-2030年中国基金会行业市场全景调研及投资前景研判报告
四、美国基金会获赠规模分析1、美国基金会获赠规模分析2、美国基金会获赠规模排名第二节美国基金会兴盛的原因分析一、财富再分配的社会需求二、特有的宗教文化传统三、繁荣的市场经济1、充足的资本积累2、发达的资本市场3、有效的税制激励
广立微2023年年度董事会经营评述
针对当前宏观经济和国际贸易环境的变化,公司将继续加大研发投入,通过自主研发取得关键技术突破并掌握核心知识产权,加快EDA软件、半导体大数据分析平台及晶圆级电性测试设备产品品类拓展,积极建立与国际接轨的标准体系,打造具有国际竞争力的软硬件产品。同时,公司高度重视海外市场战略布局,一方面借助当地代理商的资源,为客户提供...
丽江股份: 内部控制审计报告
到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。????三、内部控制的固有局限性????内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控...
浙商证券2023年年度董事会经营评述
一、经营情况讨论与分析2023年,资本市场波动加剧,证券行业整体经营压力有所增加。公司以服务实体经济与管理居民财富为核心,依托全牌照经营的优势,积极构建全方位综合化金融服务能力。在复杂的市场环境下,公司克服多重压力,实现了逆市增长。报告期内,经纪业务规模保持韧性,财富管理规模稳中有升,信用业务夯实风控,投资银行...