山西省财政厅:“四化协调” 持续提升财政内控成效
内控规范上,以服务中心工作为宗旨,打破对经济业务进行管控的传统内控模式,将监督制衡范围拓展到了财政核心业务和权力运行,建立“1+10+31”(1个基本制度、10个专项内控办法、31个操作规程)三个层级,全厅各处室单位全部覆盖、全员参与的内控制度体系,同时,制定出台厅机关内控考评办法,推动完善内容协调、程序严密、配套...
衡水银行育才支行多举措提升内控合规管理水平
根据衡水银行合规建设目标要求,衡水银行育才支行紧密贴合实际工作,多举措开展内控合规建设工作。全面、细致梳理各项规章制度。该支行从分条线梳理制度入手,对各项规章制度进行了全面、细致的梳理。行政办公条线方面,优化和完善了日常管理、文件处理、人事考勤等方面的制度,确保各项工作有章可循、规范有序;信贷业务条线...
富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二三年年度报告
(一)持续推进制度流程建设,保障业务合规开展公司以建立重点业务内控制度体系,规范各业务部门内部管理为重点,持续强化公司内控管理与风险防范水平。报告期内,公司新增、修订多项内部管理制度,并以制度为基础相应完善业务流程。(二)深入进行新规学习,扎实推动新规落地2023年度,公司从新规解读、制度建立、系统建设、流程...
大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告
(一)根据最新的法律法规、规章、规范性文件,本基金管理人及时制定了相应的公司制度,并对现有制度进行不断修订和完善,确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应,报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
...竞争,同时根据业务发展情况定期梳理,加强内控制度执行的监督评价
精艺股份:将进行资源整合以应对市场竞争,同时根据业务发展情况定期梳理,加强内控制度执行的监督评价金融界5月15日消息,精艺股份披露投资者关系活动记录表显示,面对行业政策变化、市场竞争等风险因素,公司将在市场拓展、产品研发、人力资源等方面进行有效地资源整合,以重点项目为中心,着力推行团队合作模式,不断更新...
以进一步全面深化改革为动力 奋力书写金融高质量发展新篇章
中航信托始终把维护金融安全,防范化解金融风险,特别是防止发生系统性金融风险,作为金融工作的根本性任务和永恒主题,牢固树立风险意识、合规意识,充分发挥“三道防线”作用,修订《合规管理规定》,开展内控管理再梳理、内控制度缺陷排查评估、内控信息化建设完善等专项治理,健全完善公司内控体系,为业务稳健经营提供有力保障...
梳理优化内控制度 提升风险防控能力
为了提高单位管理水平,规范内部控制,有效防控财务管理风险、业务风险和廉政风险,1月23日,城管局园林绿化养护中心组织各科室、单位负责人召开专题会议,围绕主责主业、立足工作实际,对单位财务相关规章制度、中心内控制度汇编进行一一梳理,重点把岗位职责、制度管控流程、资产制度、内控机制等方面作为此次梳理的重点,对现行制度...
私募合规自查系列之二:私募机构自身的合规运作
目录一、私募机构的信息更新与信息报送二、私募机构的产品备案管理三、私募机构的业务规范性四、私募机构内控制度的完备性与落实五、私募机构的人员管理六、私募机构的场所管理七、其他值得关注的问题八、小结自2014年至今,证监会每年春季会部署一次针对私募机构重点问题的专项检查,并由地方证监局落实专项检...
以制度“清废改立”护航企业高质量发展
今年以来,甘肃金控集团全面开展制度“清废改立”专项行动,持续完善内控体系建设,进一步明确权责边界,规范业务流程,强化内部控制,防范经营风险,推动依法决策、依法治企,推动现代企业制度优势加速释放,为企业高质量发展提供强劲动能。聚焦“促合规”,全面厘清权责边界。甘肃金控集团在制度“清废改立”中,严格对照新《公司...
近期私募基金备案重要反馈意见及私募基金管理人股东最新要求梳理
请详细说明并梳理提供以下材料:(1)管理人的实际控制人,控股股东及主要出资人的出资情况、基本信息及变更情况等,以及是否在协会完成信息更新;请管理人补充管理人股东xxx有限公司的股东变更情况。(2)管理人内部架构、职责分工、内控制度的完备性及有效性;