四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告
(一)审计委员会审议意见公司审计委员会对容诚会计师事务所的业务资质与执业质量进行了认真审查,认为:容诚会计师事务所全具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则,为公司提供真实公允的审计服务,满足公司相关审计工作的要求。同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期一年...
证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-021
公司2023年度财务决算主要数据详见公司《2023年年度报告》,该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。四、审议通过了《关于公司2024年度预算报告的议案》表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。五、审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有...
港口区委审计委员会第六次会议召开
区委书记、区委审计委员会主任朱靓主持会议并讲话。会议强调,区委审计委员会各成员单位和审计部门要深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和关于审计工作重要指示批示精神,以党的二十大精神为指引,推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,助力经济社会高质量发展。要围...
浙江永和制冷股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄...
本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司经营的独立性,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。七、本次关联交易履行的审议程序(一)审计委员会审议情况本次发行涉及关联交易事项已获公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同...
精编| 最好的投资就是提升自己!190岁的"巴芒组合"再创经典时刻
巴菲特:我和查理年龄加起来190岁了,我92岁,查理98岁,如果一个投资经理98岁了,你很想见见他是不是?因为你会好奇他到底在做什么,能不能正常工作。目前来说,我们经营公司还是很舒服、很快乐的。当然,我看到身边的朋友在身体上出现了问题,例如几年前一个朋友在加州帮我们经营一些业务,当时经常和他见面,感觉他身体...
浙江黎明智造股份有限公司2021年度报告摘要
公司于2022年4月25日召开的第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》,董事会审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,在执业过程中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内...
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》正式印发
第十五条国有企业、上市公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作,并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责:(一)按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度;(二)提议启动选聘会计师事务所相关工作;(三)审议选聘文件,确定评价要素和具体评分标准,监督选聘过程;...
由瑞幸事件引发的十大迷思
小食代留意到,今晚,瑞幸咖啡的审计方安永发出声明称,在对瑞幸咖啡2019年年度财务报告进行审计工作的过程中,发现瑞幸部分管理人员在去年次季至末季通过虚假交易虚增了公司相关期间的收入、成本及费用,安永就此发现向公司审计委员会作出了汇报。据第一财经今天早些时候的说法,是浑水做空报告引起了安永警觉。“安永曾派出...