常州市住房公积金管理中心工作总结
《受托银行住房公积金贷款操作规范》、《贷后管理操作规范》等;在风险防控方面,提高期房贷款门槛,加强期房风险管理,期房贷款准入门槛由原来要求的工程进度±0以下提高到±0以上;期房占比由去年底的83%下降到今年底的59%;严格执行贷款审批制度,按《个人贷款审批内部授权管理暂行规定》,每月由各运营...
资深法务效率提升秘诀——工作梳理/复盘+诉讼管理经验汇总
这个习惯还有一个好处是年终要写法务工作总结的时候,将自己的每个月、每季度的工作反思修改完善,便是一份详细报告,再也不用担心我的年度报告了。二梳理工作,形成SOP流程接上一步操作后,我已经慢慢梳理出法务的工作内容和工作类型,了解工作类型大概分为处理诉讼和非诉案件、合同审查和档案管理、风控内控工作如各类...
湖南长远锂科股份有限公司|商品期货_新浪财经_新浪网
并结合公司实际情况,制定了《商品期货套期保值业务管理办法》,作为开展商品期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度,对套期保值业务原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息管理等多方面做出明确规定,建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年年度报告摘要
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求,公司董事会审计与风险委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计资质及工作履行了监督职责,并形成总结报告。
证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2024-019
14、审议通过关于《2023年度合规管理工作报告》的议案本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。15、审议通过关于《2023年度法治工作总结报告》的议案本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
厦门港务:厦门港务2023年度独立董事述职报告(张勇峰)
报告期内,本人审阅了公司审计部有关《2022年度内审工作总结》《2023年度审计工作计划》《公司内部控制自我评价报告》《募集资金存放与使用情况检查报告》等专项报告,与会计师事务所就公司年度审计计划等进行充分的沟通(www.e993.com)2024年9月20日。5.与中小股东的沟通情况报告期内,本人作为独立董事代表参加了公司于2023年4月7日举行的2022年度业...
国家市场监督管理总局行政处罚决定书
以上事实,有当事人财务报告、总裁会会议纪要、内部钉钉群聊天记录、工作总结、相关人员调查询问笔录等文件、竞争性平台和平台内经营者相关人员调查询问笔录等证据证明。四、当事人在相关市场具有支配地位调查过程中,当事人提出其不具有市场支配地位,理由:一是衡量网络零售平台服务市场份额的指标多元且不统一,不能以...
美的何享健的100条感悟:宁可放弃100万利润,也不放弃一个人才|方...
本文专门总结了何享健的100条商业思考,包括创业维艰、战略、企业管理、集权分权、识人用人以及个人成长等部分,以帮读者更直观全面地了解这位美的“造钟者”的企业经营管理之道。一、关于创业维艰1.少讲多干,把企业做大了,让企业赚钱了,比什么都强。
东百集团:东百集团董事会审计委员会2022年度履职情况报告
(二)指导内部审计工作报告期内,公司内部审计工作制度基本健全,内审工作能够有效开展,能够促进公司内部控制和各项制度的持续改进和高效执行。我们认真审阅了内部审计部门的审计工作总结及审计工作计划,公司审计工作能够有序开展。报告期内,未发现公司内部审计工作存在重大问题。
中国石油天然气股份有限公司2021年度报告摘要
2、公司将严格执行《关联交易管理办法》《内部控制管理手册》及《内部控制运行评价管理办法》等一系列措施,确保关联交易按照《货币类金融衍生业务服务框架协议》及相关定价政策执行。公司外部审计师每年对公司的内部控制措施组织一次年中审阅及一次年末审计。同时,公司财务部、法律与企改部、董事会审计委员会及监事会每年不...