德邦如意货币市场基金2023年年度报告
帆基金经理月2日-4年2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作,现任公募固收投资部基金经理。硕士,2014年2月至2020年3月于国泰范文无2022年92023年69年基金管理有限公司历任助理研究员、研究静月2日月9日员、基金经理助理。2020年4月加入德邦基金...
新规下私募基金年度审计注意要点
1.截至2023年末,管理规模在5亿元以上的管理人,审计报告应由经证监会备案的会计师事务所出具。*集团化的管理人审计报告也要由证监会备案的会计师事务所出具。2.截至2023年12月31日,私募股权基金(含FOF)、创业投资基金(含FOF)、资产配置类管理人,需提交相关私募基金2023年审计报告,包含契约型、合伙型、公司等各...
销售与收款内控专项审计报告(收藏)
通过问卷调查、询问、观察、检查、重新计算等审计[各类审计报告模板干货资料关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]程序,我们获取了必要的审计依据。现将具体情况报告如下:一、业务流程控制方面1、销售预测制度当前公司未建立有效的市场预测机制;对销售计划的制定、分解、依据来源方面无制度要求。现有营销中心05年编制...
德邦德利货币市场基金2023年年度报告
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、...
中邮中证500指数增强型证券投资基金2023年年度报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...245.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...245.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...24§6审计报告...256.1审计报告基本信息...256.2审计报告的基本内容...25§7...
深圳市互联网信息办公室公布数据跨境政策咨询电话和工作指引
7.数据出境风险自评估报告(需盖章,落款时间不得早于申报之日前3个月,模板见附件4)8.其他相关证明材料,主要包括申报书、自评估报告涉及的相关证明材料等(www.e993.com)2024年9月23日。(四)提交申报材料。数据处理者通过数据出境申报系统提交申报材料,系统网址为httpssjcj.cac.gov。关键信息基础设施运营者或者其他不适合通过数据出境申报...
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报...
问题1、年报显示,2023年你公司实现营业收入620,047.77万元,同比增长186.32%,实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)-56,320.34万元,同比下降5,142.03%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称“扣非净利润”)-60,216.04万元,同比下降270.15%,你公司披露的2023年三季度报告显示,公司净...
深圳宣布!数据不能随意出境了,这两种情形需申报
7.数据出境风险自评估报告(需盖章,落款时间不得早于申报之日前3个月,模板见附件4)8.其他相关证明材料,主要包括申报书、自评估报告涉及的相关证明材料等。(四)提交申报材料。数据处理者通过数据出境申报系统提交申报材料,系统网址为httpssjcj.cac.gov。关键信息基础设施运营者或者其他不适合通过数据出境申报...
国有企业经责审计报告模板
国有企业经责审计报告模板关于**有限公司原总经理**同志的离任经济责任审计报告**公司(以下简称“**公司”)**中心接受**组的委托,按照《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》和**公司《内部审计制度》《下属企业主要责任人任期经济责任审计办法》的要求,成立审计小组,于**年*月*日...
内部控制审计报告:通用模板(收藏)
XXX公司内部控制审计报告集团审计部根据核准的20XX年年度审计计划,于20XX年XX月XX日-XX日对XXX公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。我们审阅了相关制度,与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈...