国家税务总局延川县税务局关于2023年税收法治建设情况总结的报告
一是完善内控机制,全面监督税收工作。我局充分利用内部控制监督平台,实行“三级监控”按日查询税收执法过错及风险提醒,及时下发并治理疑点数据,最大程度保证涉税业务操作规范、合法。通过内控平台切实做好税收执法和行政管理关键环节的防范工作,做到事前预警,事中提醒、事后追究,充分发挥内控主责部门和管理部门协同防控作用。
深圳市市场监督管理局2023年工作总结和2024年工作计划
安全生产、应急处置、预案更新等机制更加健全;档案归集、政务接待、公车运行管理更加严格;资金使用、政府采购、督查督办、建议提案、信访网信、保密、群团等工作更加规范,84件人大建议、66件政协提案满意评价100%,“代表委员话市监”经验全市推广。二、2024年工作安排2024年市场监管工作的总体思路是:以习近平新时代中国...
江苏省医疗保障局关于印发全省医疗保障基金监管年实施方案的通知
要完善举报电话,畅通举报投诉渠道;制定举报处理办法,规范举报线索范围、受理、交办、查处、反馈等工作流程和工作机制,明确受理和查处标准,及时向举报人反馈线索受理及查处情况。要建立举报台账制度,认真核查,甄别真伪,限时办结,严格执行案情报告制度。8、落实举报奖励措施。要落实《转发国家医疗保障局办公室财政部办公厅...
常州市住房公积金管理中心工作总结
下半年在发放公转商贷款5亿元,滚动贷款轮候额度超过3.5亿的情况下,及时发放经济适用房公积金贷款2亿元。三是规范个贷管理。强化内控流程,严格实行工程进度现场审查,执行项目封顶再放款的要求,今年发放的贷款中90%以上项目进度已封顶,在贷款结构上,期房占比由去年同期80%下降为70%,期房落实抵押周期缩短,进一步降低了期...
...国资局、集体资产管理局)2024年上半年工作总结和下半年工作计划
以内部控制报告编制为契机,指导全区432家行政事业单位进一步完善内控体系、优化内控流程、加强内部监管、有效堵塞漏洞,切实提高全区内控报告编制质量和效率,有效防范内控风险,持续助力财政监管工作提质增效。三是持续推进财会监督检查。充分发挥财政监管职能,维护财经秩序,提高财政资金使用绩效。编印财会监督案例汇编,涵盖政府...
罗湖区财政局2023年工作总结
推进内控机制建设,围绕罗湖区2023年区级重点工作任务,完善财政资金使用、公共资源交易、国有资产管理等重点领域内控制度,指导区属209家决算单位编报部门(单位)2022年度内部控制报告,切实加强廉政风险管理(www.e993.com)2024年12月19日。加强财会人员管理,主办2023年度行政事业单位财务会计人员能力培训班,有序组织会计专业技术初级、中级资格考试考务工作,...
常德市人民政府国有资产监督管理委员会2024年工作要点
监管层面,出台国有资产进场交易实施细则、市属监管企业承担功能性任务投资管理办法、国有企业经营行为负面清单等制度;企业层面,进一步完善内控制度体系,着重规范对子公司的授权放权和管理,确保各项工作有章可循、有规可依。强化制度执行,组织开展制度执行情况的专项监督检查,对违反制度规定情况严肃追责问责,增强制度约束力...
常德市医疗保障局2023年工作总结及2024年工作思路
一是内控管理从严从实。健全内审机制,完成全市医保部门全覆盖内部审计工作。15家医保经办机构(含市本级)内控检查覆盖率100%,检查事项涵盖组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部控制与监督等5个方面100项内容,确保基金、业务、人员安全。二是能力建设稳步提升。创建“常医保德服务”党建品牌,开展“最美常德...
绍兴市体育局关于印发《绍兴市体育局2023年工作总结及2024年工作...
以清廉机关建设为契机,组织开展对系统内重点领域、重点岗位、重点环节,特别是亚运筹办相关赛事服务、材料采购、工程建设等领域的廉政风险点排查,完善风险防控机制。开展违规吃喝违规收送礼品礼金问题自查自纠工作,深入开展党员干部违规吃喝问题专项整治等工作。三是严格督查审计。重点对内控制度执行情况、亚运专项经费、“三公...
青田县医疗保障局2023年工作总结和2024年工作计划
抓细网审、视频监控等常规性监管工作,执行月度报告制,落实违规扣款。二是建立健全医保基金欺诈骗保数字化联动核查机制。积极对接“智慧医保”平台,尽快实现数据回流,推进应用场景建设,构建起以“数字化办案”为核心的数据共享机制、通报机制、核查机制和监督机制,深化数字化监督和部门协同手段,强化医保基金监管工作。