好利科技多份财务报表数据调整 公司实控人已被立案调查
好利科技多份财务报表数据调整公司实控人已被立案调查好利科技(002729)于近日发布《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(下称《整改报告》)。上述公告显示,好利科技于11月15日收到厦门证监局对公司的责令改正措施的决定书,要求其针对存在的财务报表合并范围不准确、未准确界定子公司对外提供的...
集团202X-202X年经营专项审计:整改情况报告
202X年11月13日,审计组向XX集团出具了《专项审计调查报告》(X审调报202XX号)。按照审计整改工作有关要求,现将审计反馈问题整改落实情况通报如下:一、审计整改工作部署和成效XX集团将审计整改工作作为践行“两个维护”的政治要求,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示精神,认真贯彻《关于建立健全审计查出...
博世科发布警示函整改报告,建议财务、审计人员重点关注
基于谨慎性考虑,公司在2023年度财务报表编制过程中,重新对第三季度报告涉及的相关坏账准备计提事项进行梳理和论证,严格按照《企业会计准则》的相关规定,重新按照单项计提原则计提对应项目的坏账准备,并于2024年4月26日披露了《2023年年度报告》《2023年度财务决算报告》等相关文件。公司将于本报告提交安徽证监局的同时...
...公司2021、2022年年度报告涉及相关财务数据的自查并出具整改报告
公司回答表示:公司正在根据海南证监局责令改正决定书的要求,积极推进全面自查整改工作,争取在最短时间内完成对公司2021、2022年年度报告涉及相关财务数据的自查,并出具整改报告。更多具体详细的内容,请参见公司后续披露的自查整改报告。
2024某集团公司巡察整改情况报告(收藏)
八、关于“财务管理不规范”问题的整改情况(一)加强业务培训。组织全体财务人员学习《XX市城市建设投资集团有限公司资金审批管理办法》、《XX市城市建设投资集团有限公司资金集中管理办法》,严格审核公司财务管理,规范财务使用。(二)强化日常监督。对出纳和会计岗位实行绩效考核,建立周报制度,建立资金监管预警台账,定期对...
工会经费财务收支审计发现问题整改情况报告(范文)
202Y年6月,市总工会经费审查委员会委托xx会计师事务所组成审计项目组对市M局工会委员会202X年度工会经费财务收支情况进行送达审计,并反馈了《审计意见书》,审计共发现3项问题,现将整改情况报告如下:一、整改情况(一)审计发现问题:与开户单位的资金往来使用大额现金结算,未使用银行转账结算(www.e993.com)2024年12月19日。
因财务核算不规范等问题被责令改正 日海智能发整改报告
12月27日晚间,日海智能发布关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告。经查,日海智能财务核算不规范,导致公司2018年度至2022年度财务报告不准确;2018年、2020年,公司虚构部分应收账款收回,导致相关年度财务报告数据不准确;公司关联方识别、登记管理不规范,部分关联交易未及时审议并披露;截至2023年3月2日,日海智能新增累...
...关于2023年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改报告
贵局转来《关于区综合办公室2023年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》(惠湾审函〔2024〕247号)收悉,我办高度重视,立即召开专题会议研究部署,迅速落实审计整改工作。现就我办关于2023年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改情况报告如下:...
公司热点|中洲控股回应深圳监管局要求发布整改报告
整改措施方面,中洲控股将通报决定书,加强法律法规学习,提升公司治理和内控管理能力;加强财务制度建设,房地产存货减值测试管理,财务人员专业能力培训;完善制度,规范会议记录,强化内控制度建设和执行,加强与监管部门沟通。监事会对此整改报告表示同意,并督促公司落实整改。公开资料显示,中洲控股成立于1984年,1994年在...
...关于海南证监局对公司采取出具警示函行政监管措施的整改报告
二、整改落实情况在2022年度财务报告编制和审计过程中发现相关问题后,公司组织专班,持续开展了全方位整改,未来将进一步切实加强内部控制,提升公司治理和信息披露水平,避免类似情况再次发生。(一)主要整改措施——健全内部控制体系一是建章立制防范存货风险。公司制定了《大宗商品存货风险管理办法》,明确公司及子公司...