金冠电气股份有限公司 2023年年度报告摘要
1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内,公司实现营业总收入57,138.62万元,较上年同期降低5.75%;实现归属于母公司所有者的净利润8,082.53万元,较上年同期增长2.53%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性...
...收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的公告
2024年4月28日,广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会四川监管局(以下简称“四川证监局”)下发的《行政监管措施决定书》(〔2024〕24号)《关于对广汇物流股份有限公司采取责令改正措施并对新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及有关责任人采取出具警示函措施的决定》(以下简称“决定书”)...
9月1日起施行!《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》修订公布
第十七条机关、单位应当在国家秘密产生的同时,由承办人依据有关保密事项范围拟定密级、保密期限和知悉范围,报定密责任人审核批准,并采取相应保密措施。机关、单位对应当定密但本机关、本单位没有定密权限的事项,先行采取保密措施,并依照法定程序,报上级机关、单位确定;没有上级机关、单位的,报有定密权限的业务主管部...
《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》修订公布
第十七条机关、单位应当在国家秘密产生的同时,由承办人依据有关保密事项范围拟定密级、保密期限和知悉范围,报定密责任人审核批准,并采取相应保密措施。机关、单位对应当定密但本机关、本单位没有定密权限的事项,先行采取保密措施,并依照法定程序,报上级机关、单位确定;没有上级机关、单位的,报有定密权限的业务主管部...
《迎接、配合审计实施方案》(2024收藏)
三、工作措施(一)建立迎审配合工作责任制度各单位主要负责人为本单位迎审配合工作第一责任人,按照“谁的问题谁负责”的原则落实迎审配合责任。对审计发现[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]的重大问题、关注的重要线索以及可能对公司产生重大影响的审计事项,各单位主要负责人要随时向公...
【颠覆性技术】《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》(附部门...
(二)节点检查未通过且无后续补救措施,或在中期评估时明确颠覆价值降低;(三)完成项目任务所需资金、原材料、人员、支撑条件等未落实或发生改变,导致项目无法正常进行;(四)项目承担单位在项目实施中,出现严重违规违纪行为,不按规定进行整改或拒绝整改;
带你了解《信息安全等级保护管理办法》
第二十条公安机关检查发现信息系统安全保护状况不符合信息安全等级保护有关管理规范和技术标准的,应当向运营、使用单位发出整改通知。运营、使用单位应当根据整改通知要求,按照管理规范和技术标准进行整改。整改完成后,应当将整改报告向公安机关备案。必要时,公安机关可以对整改情况组织检查。
...吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告
报告期内,存续公司重庆百货住房公积金缴纳人数与实际应缴纳人数存在小幅差异。目前重庆百货正在采取整改措施,逐步规范住房公积金的缴纳事宜,但重庆百货仍存在因上述未足额缴纳住房公积金的情形被相关主管部门行政处罚的风险。招商证券股份有限公司??????????????????????????????????...
上电股份(600627)治理自查报告及整改计划
四、整改措施、时间及责任人1、公司已加强对相关工作人员培训,避免工作人员在实际操作中的疏忽,同时,公司将不断加强董、监事的合规培训工作,保证公司董、监事不无故缺席相关会议,同时改进董事、监事委托出席和签字等相关细节。公司拟在2007年9月前完成此项工作,主要责任人为公司证券部部长。
单位内部保密检查工作探析
3、单位内部保密检查需要建立章法单位开展保密检查工作必须建立章法,一方面保密检查工作需要建立一套规范化的保密检查规章制度,明确开展保密检查的各项具体要求,形成对检查人员的约束机制。对检查准备、方案制定、工作方式、检查程序、采用的技术检查手段、整改处置、复查核实整改、记录、报告等都要有规范化的要求,这样才能...