东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
合规法务部是公司对各项经营管理活动进行合规管理和监察稽核的职能部门。合规法务部对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督和检查,保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。公司各职能部门是公司内部控制措施的具体执行单位,在法律、法规和公司各项基本管理制度的基础上,依据具体情况制定...
法务工作经历简历范文
1、起草和审核公司各类合同,做好公司法律风险的把控工作;2、拟定公司重要的规章制度,促使其合法合规性;3、负责公司各类知识产权的登记、注册、申请工作,保护公司品牌资产;4、做好法律方面的服务工作,提供法律咨询服务和培训服务;5、负责公司合同档案的管理工作。工作经历(案例二)工作时间:2016-09-2016-...
...证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
在所有重大方面与我们在执行审计工作中获取的资料以及了解的信息一致;除已披露的受限资金外,未发现公司存在其他潜在的限制性安排,未发现公司存在与大股东或其他关联方联合或共
正式发布!2024年成都市政府工作报告全文来了
今年政府工作的总体思路是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,认真落实党中央国务院、省委省政府和市委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极融入和服务构建新发展格局,着力推动高质量发展,扎实推进成渝地区双城...
山子高科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2023年度...
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。5、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。三、对公司的影响...
中科星图: 中科星图股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报...
的项目研发工作,同时加强公司战略研究的前瞻性,密切关注全球范围内的行业前沿技术,进一步推进行业新技术与公司研发项目的储备与立项,为空天信息业务发展贡献力量(www.e993.com)2024年10月22日。三、完善投资者回报机制,提升公司投资价值(一)优化分红政策,共享发展红利公司坚持以价值创造为本,同时高度重视投资者回报。公司在符合相关法律...
上海易连实业集团股份有限公司
2、公司加强各类业务特别是大宗贸易业务的前期可行性分析、调研论证工作,强化公司业务、法务、内控审计部门协作,密切跟踪业务进展,从严内控监督与执行,提升风险防范能力。3、公司现任管理层将完善印章管理制度和货币资金管理制度,通过培训、执行、检查、再完善等措施,加强并提升相关人员的工作业务规范及风险责任意识,防范类...
证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2024-020
作为公司进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度,其对公司开展套期保值业务应遵循的原则、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定,能够有效的保证套期保值业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。
宁夏青龙管业集团股份有限公司
8、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。9、公司审计部、企管法务部应定期不定期地对套期保值业务进行检查,监督套期保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,审查相关业务记录,核查业务人员的交易行为是否符合期货业务交易方案,及时防范业务中的操作风险。
宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告
拟签字注册会计师:祁恪新女士,2012年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过2家。2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无...