...专业技术资格规定》和《审计专业技术资格考试实施办法》的通知
第五条审计署、人力资源社会保障部共同负责审计专业技术资格制度的政策制定,并按职责分工对审计专业技术资格制度的实施进行指导、监督和检查。第六条审计署、人力资源社会保障部成立全国审计专业技术资格考试办公室,办公室设在审计署人事教育司,承担审计专业技术资格考试的日常管理工作。审计署建立审计专业技术资格考试...
合作联动审计促进银行合规
建立各领域分管的高管人员与合规、审计及纪检监察部门主要负责人参加的联席会议,健全日常沟通联络机制,通过定期召开联席会议,协商解决联动监督执纪过程中遇到的中阻梗、重大事项等,强化对违法违纪违规事项检查惩处会商机制,形成强震慑、促整改、保发展的联动监督执纪效果。
国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于进一步做好资本市场财务...
强化激励约束,增强内生动力,营造崇尚诚信、不做假账的良好市场环境。二、坚决打击和遏制重点领域财务造假(一)严肃惩治欺诈发行股票债券行为。持续优化完善股票债券发行上市审核注册机制,把好资本市场“入口关”。加大股票发行环节现场检查和督导力度,聚焦业绩异常增长等情形,严防“带病闯关”。重点关注已违约及风险类债...
常州市审计局关于印发《政府投资项目跟踪审计操作规程》的通知
第八条根据跟踪审计项目计划,审计机关应当在实施项目审计前组成审计组。审计组由审计组组长和其他成员组成,审计组实行审计组组长负责制。审计组组长由审计机关确定,审计组组长可以根据需要在审计组成员中确定主审,主审应当履行其规定职责和审计组组长委托履行的其他职责。根据工作需要,审计机关可以聘请符合审计职业要求的外...
“十不准”下,国企供应链公司面临审计合规检查,如何自检自证整改...
①学合规整改面临审计询问、合规审查之际,学会如何自检自证和整改,做到“尽职免责”。②学样板案例学大量案例,了解过往和当下其他国企供应链公司的成功/失败案例、实际业务运作要点(市场分析、业务设计、风控、银行对接)。③学做强物流学如何把“物流运营”做实,并解决参与物流带来的巨大成本问题。
关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2023年年报工作的通知
中国证监会将继续深入实施部门间年报通知工作机制,按照职责分工,加大协同配合力度,持续强化监督检查,密切跟踪企业和会计师事务所2023年年报编制、审计、决算等相关情况,加强信息共享与沟通,加大对企业进行财务造假、有关机构配合造假等违法违规行为的处罚力度,切实压实企业财务报告编制者主体责任、会计师事务所审计责任、其他...
郑州银行股份有限公司第七届董事会2024年第六次临时会议决议公告
李女士自2008年起于中国邮政储蓄银行北京分行任职达16年,曾任计划财务部总经理、高级业务经理、党委委员、副行长、工会主席等职务,曾分管公司业务板块、金融同业板块、风险管理、授信审批、法律合规、运营管理、计财资负、办公室等前中后台主要工作。截至本公告日期,李女士未持有本行股份,不存在《公司法》、本行《...
...市审计局关于印发六安市审计机关2024年度审计项目计划的通知...
3.增发国债项目专项审计调查(省定)审计目标和重点:以推动贯彻落实党中央、国务院决策部署,支持我市灾后恢复重建和防灾减灾救灾能力提升,促进增发国债项目资金高效高质使用,合理扩大有效投资为目标,重点关注项目基本建设程序合法合规性、投资完成额、资金拼盘完整性以及资金管理使用等情况。
...人民政府关于印发乌兰察布市优化营商环境工作方案(5.0版)的通知
强化市场监管领域企业信用与执法检查联动,对信用良好的企业原则上不主动开展检查,根据举报投诉、转(交)办等线索实施“事件触发式”检查;对信用风险一般的企业,按照常规比例和频次进行抽查;对违法失信、风险较高的企业,适当提高抽查比例和频次。建立商务领域信用奖惩机制,严格落实自治区市场监管部门动态调整后的失信惩戒...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
(一)审计委员会履职情况2024年4月15日,公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天职国际为公司2024年度财务、内控审计机构及支付报酬,并提交董事会...