西译教师获“2024年度知网最具影响力学者”、“2024年度知网高被...
此次评选由中国知网“学术精要”数据库依据2013-2023年间学者发表论文的影响力指数进行评选,高被引学者遴选范围为近十年发表至少一篇PCSI指数高于1.65期刊或会议论文的学者,且近十年发表期刊会议论文的PCSI指数之和位于上述学者的前1%,并满足以下条件:(1)仅统计PCSI指数大于1.65的论文;(2)至少发表1篇高影响力论文;(3...
大专会计学专科毕业论文5000字
内部审计作为企业内部经济的监督机构,应从独立、客观的角度论证企业内部控制系统的适用性、可操作性和运营结果,揭示和评价职能部门的运作效率和工作实绩,发现、反映内部控制制度的漏洞、盲点和盲区,进而及时、客观地识别企业控制环境、会计系统是否运行正常,从而更有效地保护企业资产安全和检查会计信息的真实性和准确性。
汤臣倍健2024年半年度董事会经营评述
报告期内,受市场行情影响,主要原材料之一鱼油采购单价同比上涨172.4%,鉴于公司产品品种较多,所需原辅材料数量众多,鱼油采购单价上涨对公司主营业务成本的影响有限。10.主要生产模式公司的生产模式以自主生产为主,部分新剂型产品采用委托加工模式。(1)自主生产模式:公司设有生产中心负责产品生产,生产中心下设软胶囊车...
最新发布!关于23年度高级会计师评审答辩安排
1.什么是企业内控?影响企业内控的因素,企业都有什么内控手段?企业的管理制度对内控的影响。2.如果你是单位财务负责人,如何说服领导重视内控管理?绩效相关问题1.绩效考核的方法有哪些,结合实际工作谈谈对平衡计分卡这种管理工具的认识。2.绩效考核指标体系怎么做的?取得了什么样的成效?投资融资1.资金在投融资...
最新!某省注协发布财政科技计划项目审计实务指引_手机新浪网
2.不存在因被审计单位管理层或项目负责人诚信问题,影响注册会计师承接或保持该项业务意愿的事项;3.与被审计单位之间不存在对业务约定条款的误解。(二)开展初步业务活动需要考虑的特殊事项1.与被审计单位管理层和项目负责人讨论湖南省级财政科技计划项目审计中的重大问题,包括这些重大问题对计划审计工作的影响;...
最新!某省注协发布财政科技计划项目审计实务指引
1.与被审计单位管理层和项目负责人讨论湖南省级财政科技计划项目审计中的重大问题,包括这些重大问题对计划审计工作的影响;2.分派了解项目资金投入、使用、管理和绩效特点,熟悉相关法律法规政策,并具备专业胜任能力的审计人员(www.e993.com)2024年11月24日。针对预见到的特别风险,分派具有适当经验且专业胜任能力较强的审计人员;...
沃华医药2023年年度董事会经营评述
此外,受各种因素影响,煤炭、天然气、汽油等基础能源价格以及电价都有所上涨。中药材、包装材料、能源价格均大幅上涨,但药品价格因政策原因无法实现同步、同幅度提高,原材料及制造成本增加导致经营压力骤增。二、报告期内公司从事的主要业务(一)公司主要业务
优秀论文 | 开展保险公司消保内部审计的一些思考
业务经营环节,主要是关注涉及消费权益保护的各具体业务流程和管理流程是否健全,内控是否存在漏洞。在这个层面,内部审计人员要将消费者权益保护按照工作流分解成一个个业务环节或管理环节,了解每个环节的具体要求和操作行为。比如重点关注信息披露的具体流程和披露内容的完整性;是否在产品设计开发、定价管理等环节就可能影响消...
祝贺!董事局主席周厚成署名论文荣登《中国实验方剂学杂志》封面
此外,国家标准指导下的中药配方颗粒产品需对原材料溯源,要求企业上游供应链搭建充分,实现采购、生产、质控、销售平台一体化。随着行业竞争加剧、生产成本增高及龙头企业的垄断,大部分企业在中药配方颗粒价格不亲民的情况下,盈利空间降低。若为保持盈利空间而上调中药配方颗粒价格,势必会影响患者在中药饮片和中药配方颗粒...
嘉维研究 | 如何通过内控强化,完善行权管理?
10.直接或间接控制债务人的上市公司名称和代码对债务人的直接或间接合计持股比例低于%(不含本数),或上市公司名称和代码不再为债务人的第一大股东。(11)经营情况11.未经受托人书面同意,发生重大资产处置、重大对外投资、重大对外担保、重大债务融资或其他可能影响或损害受托人在合同项下的权益的行...