中国石油企业协会发布2024年度石油石化企业管理现代化创新优秀...
入围的管理现代化创新优秀成果、优秀论文、优秀著作,是石油石化企业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,实施创新驱动发展战略,推动实现高质量发展的生动实践总结,体现了企业在创新、改革和发展方面的最新管理水平及趋势,为其他企业提供了可学习借鉴的成功经验,为高校和...
深度分析业财融合的关键手法
实质融合指的是在形式融合的基础上,企业财务利用管理活动发挥对业务专业服务与密切监督的作用,与业务达到协同作战、真正融合的效果。从纵向来看,业财融合可以分为初步融合阶段、实质融合阶段和高度融合阶段。初步融合阶段主要针对企业标准化程度低,业财运作孤立,难以统一监管和服务的业务场景,通过自上而下的方式,实施...
课题申报 | 关于“2024年学术研究课题立项申报”的通知
1.高校支出标准建设与内部控制的内在联系2.高校财务负面清单管控机制的建立3.基于财会监督背景下的高校异地研究机构内控建设研究4.高校财务风险的防范—从降低内债视角5.新质生产力发展背景下高校财务风险防范机制研究6.基于内控视角的高校基建财务管理研究7.高校财务风险识别及控制机制研究8.数智...
硅宝科技董事长
主打民用市场,未来致力于把硅宝科技打造成有机硅室温胶的第一大品牌,并在2015年销售量超过10亿元。最新报道关键信息上市时间:2009年上市地点:深交所创业板股票代码:300019发行数量:1300万股发行价格:融资额度:1.6亿元注册资本:7000万元法人代表:王跃林所属行业:保荐人:东海证券创投企业:-硅宝科技...
内部控制能否实现创新“增速提质”?
为了实现创新“增速提质”,企业需要内部监督管理机制,使创新处于稳定的内部环境,而内部控制作为治理体系中的风险控制机制,可以承担此角色。目前,内部控制对创新效率和创新质量的研究较少,但内部控制对创新活动的研究比较成熟,且主要集中在两方面,一方面从两者特点出发,认为内部控制对企业创新具有抑制作用。内部控制使企业...
航天南湖2024年半年度董事会经营评述
航天南湖2024年半年度董事会经营评述内容如下:一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明(一)所属行业发展情况公司主要从事防空预警雷达产品的研发、生产、销售和服务,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
2024年4月15日,公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天职国际为公司2024年度财务、内控审计机构及支付报酬,并提交董事会审议。
宁夏中银绒业股份有限公司关于对深圳证券交易所公司管理部年报...
报告期加工业务毛利占比大幅提升至76.92%,主要原因是公司的加工收入中公司万贯实业贡献比例较高,公司自2022年12月通过并购方式取得万贯实业控制权,当年仅将万贯实业12月的财务数据纳入公司合并报表范围,而2023年万贯实业全年加工费收入均纳入合并报表范围,导致合并报表中2023年加工费收入相对2022年大幅增加。此外,四川锂古...
钱江水利开发股份有限公司
福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目系由福清市人民政府授权福州江阴港城经济区管委会作为实施机构负责项目的具体实施,福州江阴港城经济区管委会已通过公开招标选定钱江水利(9.300,0.22,2.42%)、中国电建(5.850,-0.19,-3.15%)集团华东勘测设计研究院有限公司、中铁四局集团有限公司、浙江省环境工程有限公司为...
杰华特2023年年度董事会经营评述
公司坚信一个健全而高效的内部治理体系是确保企业长期健康发展的关键,为此,公司致力于不断完善各项管理制度,包括但不限于财务管控、合规管理、内部控制以及风险评估流程,打造一个稳固的风险防控体系,从而在不断变化的市场环境中保持公司稳健运行。过去一年,公司内审部门对公司的财务和运营活动进行定期审查,确保业务流程符...