新刊速递丨财务管理研究(2024年第7期)
摘要:在激烈的市场竞争中,公司成本控制直接影响其经营效益和核心竞争力。开展成本控制研究,可以使企业深入认识影响成本的关键因素,找出提高成本管理水平的科学方法与流程,辅助企业制定切实可行的成本控制策略。公司成本控制研究需要与管理学、系统工程学等多学科知识结合,可以推动相关领域知识体系的发展。基于...
新时代强化企业会计财务管理内部控制的方法
精简财务管理工作体系,有效界定内部控制工作范畴,进而制定出更具科学性的内部控制制度体系,其次,企业会计财务管理工作人员还需结合企业经营发展现状及市场形势进行综合研究,以此为基础调整企业会计财务管理方案,并树立起良好的内部控制工作观念,积极学习国内外其他企业优秀的内部控制制度,不断优化、改进企业内部控制制度,最终...
崖州湾国家实验室发布2024年度2024年度科研人员、职能和技术支撑...
表型组学平台:研发应用新一代表型采集装置,对人工控制环境以及普通农田中的农作物表型特征与农艺性状,进行多尺度、高通量、高精度、全自动化的数据采集与汇总,为实验室开展农作物基因型与表型关联分析研究,提供平台支撑与数据支持。1.高级科学家1名岗位职责(1)协助首席科学家,研发搭建多尺度、高通量、高精...
《商业会计》论文投稿邮箱_商业会计论文投稿方向
标题:数字化背景下高校内部控制信息系统整合研究作者:陈永岳金雅茜《商业会计》收稿方向:会计行业内学术类、科学技术类、研究类,分析类论文稿件;有基金课题项目支持的优先发表;《商业会计》投稿须知:来稿要求论点鲜明、论据充分、文字精练、数据可靠,篇幅在2500~6000字为宜,优质稿件字数可以不限制。论文中...
同花顺2023年年度董事会经营评述
(6)不断加强内部控制,提高公司治理水平不断完善内部控制制度,定期对内控制度进行完善和补充;继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控;按照有关法律法规,并结合公司以往的实践经验,强化公司治理;切实落实公司内控制度,建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制,不断推动企业管理向规范化...
立信国家级一流本科专业,集合!|大数据|创新创业|教学_新浪新闻
2021年以来,建设《审计学原理》等上海市重点及以上课程6门,其中《审计学原理》《公司战略与风险管理》《内部控制学》3门课程建设成为市级一流课程;出版《财务报表审计案例分析》《审计学》《审计理论与实务》教材3本(www.e993.com)2024年12月18日。近三年来,审计学专业教师立项国家自然科学基金青年项目3项,上海市社会科学基金项目2项,发表高水平...
计利当计天下利 “拾光”镌刻领军路
会计领军人才要利用自身深厚的专业知识和丰富的实践经验,为单位在财务管理、风险控制、投融资管理等方面提供专业意见,解决瓶颈问题和困惑。积极参与单位决策过程,为战略经营和管理决策提供有力的数据支持和专业意见,确保决策的科学性和合理性。通过传帮带的方式,培养和提升单位内部其他会计人员的专业能力和素质,形成高素质的...
武汉东湖高新集团股份有限公司 关于最近五年存在被证券监管部门和...
公司董事会和管理层对上述问题高度重视,深刻反思在信息披露、内部控制制度建设及执行中存在的问题和不足,公司后续严格按照法律法规和《股票上市规则》等规定,认真履行信息披露义务。同时,进一步加强对证券法律法规的学习,切实履行董事、高级管理人员等的职责,完善公司内部控制,杜绝此类问题再次发生。
北京万通新发展集团股份有限公司第九届监事会第五次临时会议决议...
公司拟收购SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited控制权(以下简称“本次交易”)。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,结合本次重大资产重组的有关情况和本次交易财务数据更新情况,公司对本次交易相关事项进行完善,编制了《北京...
新大正物业集团股份有限公司2023年年度报告摘要
公司管理层已充分意识到在快速发展的过程中可能存在一定的管理风险,将进一步对现有管理架构进行完善与优化,加强对子公司、参股公司管理团队合规运营理念的宣导,定期开展系统性的管理培训,严格执行内控与预算管理,有效识别研判、防范化解重大风险,确保公司健康运行、有序发展。