因对保利联合等项目审计不到位 立信及6位会计师受处罚
以及方案确定的分类处置资产范围、处置进度、预计损失、使用现状等企业计提固定资产和存货跌价准备完整资料;在对中南装备2022年度财务报表执行审计工作中,未关注到中南装备部分本期计提的固定资产减值准备和存货跌价准备应在以前年度计提,对中南装备2021年少计提固定资产减值准备和存货跌价准备,2019...
因财报审计违规,安永、德勤共5名注册会计师被财政部警告
一是2021年度、2022年度新车销售业务收入与“发生”、“准确性”、“完整性”、“截止性”认定相关的细节测试流于形式、未实质执行,审计工作底稿存在不实记载,细节测试记载的交付日期、运单号码、发票日期、车架号、车辆数量、凭证金额等内容与安吉租赁实际情况不符。二是2022年度长租业务收入与“发生”、“准确性”...
对新亚制程多项审计工作不到位,立信所及相关责任人收监管函
上述行为不符合《中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据》(财会〔2016〕24号)第十条、《中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿》(财会〔2016〕24号、财会〔2022〕1号)第十条第三项的相关规定。二、保理和供应链代采业务收入审计程序执行不到位一是未完整获取并检查保理和供应链代采业务对应的基础...
出具虚假审计报告,为恒大地产虚增利润!普华永道被财政部和证监会...
我会调查发现,普华永道在执行恒大地产2019年、2020年年报审计工作中未勤勉尽责,在审计过程中违反多项审计准则,违背多项审计要求,多项审计程序失效,未保持应有的职业怀疑,未作出正确的职业判断,未发现恒大地产大金额、高比例财务造假。一是审计工作底稿失真,地产项目观察中约88%的记录与实际执行情况不一致,底稿记录内容...
拒提供底稿、不配合约谈、拒接电话!这家会计所及合伙人被罚
北京亚泰作为寄件人,先是将审计底稿交付快递进行寄送,后又以主动撤回快递的方式收回已寄出的审计底稿,且之后未再寄出审计底稿。北京亚泰及田梦珺的上述情形严重影响检查工作开展,扰乱证券市场秩序,违反了《证券法》第一百七十三条的规定,根据《证券法》第一百七十条规定,福建证监局决定对北京亚泰及田梦珺采取责令...
拒交底稿、拒接电话!会计所合伙人被罚
证监局于当日向北京亚泰发出执法文书调阅紫天科技2023年审计底稿(www.e993.com)2024年10月23日。北京亚泰及田梦珺多次无正当理由不按要求提供紫天科技2023年审计底稿,田梦珺还存在不配合约谈工作、拒绝接听检查组人员电话、拒绝回复检查组人员短信、微信的情形。7月24日,证监局检查组前往北京亚泰办公地址,现场再次出具《指定方式报送文件资料通知书》...
特变电工招募财会、审计“高手”!
工作职责1、根据监管规定、公司中长期经营战略及股份公司审计部要求,制订年度审计稽核计划,报审计稽核委员会审议,负责审计计划的组织实施。2、按照国家法律法规和监管政策,不断完善财务公司审计稽核相关制度及业务流程,确保审计稽核制度的合规性、实效性和可执行性。
歌力思:内部审计管理制度
第十四条内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。第四章具体实施第十五条内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性。第十六条内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的...
审计工作底稿归档的要求
工作性质归档,指将审计工作底稿归整为最终档案,属于一项事务性工作,不涉及实施新的审计程序或得出新的审计结论。归档期间对审计工作底稿可以进行的变动删除或废弃被取代的审计工作底稿;对审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引;对审计档案归整工作的完成核对表签字认可;...
...在奇信股份年报审计中未勤勉尽责和伪造、篡改、毁损审计工作底稿
天职国际被证监会罚没超2700万并暂停证券业务资格6个月:在奇信股份年报审计中未勤勉尽责和伪造、篡改、毁损审计工作底稿财联社8月16日电,中国证监会发布行政处罚决定书(天职国际),证监会决定:对天职国际在奇信股份年报审计中未勤勉尽责的行为,对天职国际责令改正,没收业务收入3,679,245.28元,并处以18,396,226.40元...