中概股审计机构变更,折射中美证券监管逻辑差异
对于相对隐秘的审计机构同级变更、因机构投资者持股比例较低而面临公司治理监督角色缺位的审计机构变更,证券监管机构和投资者须保持对其会计信息质量的持续关注。
浙江富润数字科技股份有限公司董事会 关于2023年度非标意见审计...
浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息...
江苏富淼科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告
为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条“会计估计变更,是指由于资产和负债的当前状态及预期经济利益和义务发生了变化,从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。会计估计变更的情形...
科大国创软件股份有限公司|股票激励_新浪财经_新浪网
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。...
监管11连问!“坏人”推荐“看门人”,这只A股,3个月两换会计所...
中审众环规模更大,根据该所官网介绍,作为一家国际审计、税务和咨询公司,中审众环拥有200多位合伙人,客户遍布全球。然而与之规模成反比的是,*ST三盛向三家机构所支付逐级递增的审计费用。2023年底会计师事务所变更为深圳旭泰时,*ST三盛宣布审计费用为138万元,较上一期审计费用增加18万元,而至本次聘任北京兴荣华,...
广西广播电视信息网络股份有限公司关于涉及重大诉讼的公告_手机...
(八)关于聘请公司2024年度财务报表审计及内控审计机构的议案公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务决算审计及内控审计机构,对公司2024年度财务决算和内部控制进行审计,本会计师事务所提供2024年审计业务需支付的财务报表审计和内控审计报酬为161万元(www.e993.com)2024年7月31日。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)”的规定,公司2023年度不满足现金分红条件...
广东英联包装股份有限公司 2023年第三季度报告
2、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、工作表现和服务水平,以及与公司建立的良好合作关系,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期1年,并授权公司管理层与其签署相关协议...
山河智能装备股份有限公司2023年半年度报告摘要
三、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;经审核,监事会认为:自公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以来,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。同意公...
神雾节能股份有限公司
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号:2023-032)。公司独立董事事前认可本议案,并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。