...财务中心负责实施内控体系建设,纪检审计法务部负责内控体系评价
公司设立了合规、内控部门,由公司财务中心负责实施内控体系建设,纪检审计法务部负责内控体系评价。针对安徽省证监局提出的相关问题,公司董事会高度重视,将严格按照监管要求积极整改,加强内部控制体系建设,依法规范财务核算,提高公司治理水平,切实维护公司及广大股东利益。公司目前不存在ST风险。谢谢。
广东小崧科技股份有限公司
内部控制体系的有效运行,保证了公司各项业务活动的有序开展,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。
南华生物医药股份有限公司
经审核,公司监事会认为:公司《2023年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了...
证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-037
内部控制体系的有效运行,保证了公司各项业务活动的有序开展,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。
证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2024-008
6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能够得到有效的执行;公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观...
广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告
报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形(www.e993.com)2024年11月28日。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(cninfo)的《2023年度内部控制评价报告》。
宸展光电(厦门)股份有限公司
经审核,监事会认为:公司根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益;公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,不存在重大缺陷。
苏州科达科技股份有限公司 关于子公司重大项目合同正式生效的公告
10.审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告》表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。本议案已经公司审计委员会2024年第三次会议事前认可通过,审计委员会认为公司2023年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和评价的实际情况。同意将2023年度内部控制评价报告提交董事会审议。
巨化股份:巨化股份董事会审计委员会2023年度履职报告
审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告,认为《公司内部控制评价报告》的内容和形式符合《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同意将该报告提交公司董事会审议。
珠海华金资本股份有限公司 关于公司2024年度担保计划的公告
公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且活动各个环节均得到了合理控制,保证了公司各项业务有序高效开展,对经营风险起到有效的控制作用,维护了公司及股东的利益。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。