新公司法施行后,审计委员会如何更好发挥财务监督职能?
查阅《上市公司独立董事管理办法》,该办法对独立董事就会计报表数据准确性方面的职责并没有明确相关要求,而对于审计委员会的职责,则明确其应“负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制”。而根据独立审计准则的规定,“被审计单位负有以下会计责任:建立和健全本单位的内部控制制度,保护本单位的...
基于审计视角的高校基建工程管理内部控制研究
高校应当充分发挥审计部门、纪检监察机构的内部控制监督作用,前移监督关口,精准实施监督。一是聚焦基建工程管理内部控制的建立和执行强化审计监督,充分运用内部控制审计结果,推动加强管理、补齐短板、堵塞漏洞,助力提高治理效能。二是有效利用纪检监察机构对基建领域的监督执纪工作成果,抓早抓小,防微杜渐,实施以案促改、以...
【观点速览】基于内审视角的基层央行内部控制审计SWOT分析
根据《第2201号内部审计具体准则——内部控制审计》,内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。2.内部控制审计与内部控制的关系。内部控制审计是基层央行内部控制环境、风险评估、内部控制活动、内部控制的信息及其沟通、对内部控制的监控5个内部控制要素中对内部控制监控要素...
国投资本:国投资本股份有限公司2023年度董事会审计与风险管理委员...
2023年,董事会审计与风险管理委员会审议通过《2022年度内部控制评价报告》、《关于修订<合规管理办法>的议案》、《关于制定<内部控制管理办法>的议案》,认为公司内部控制不存在重大或重要缺陷,在所有重大方面保持了有效的内部控制;同时督促公司做好对发现问题的整改工作,持续提高公司内部控制的有效性和管理水平。(五)...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及市国资委、特区建工集团有关要求,公司内控工作围绕党委会、董事会、监事会、经理层等展开,确保决策、执行和监督相互分离,并形成有效制衡。(二)进一步推动内控制度系统化、规范化建设公司根据国家法律法规、国资委相关规定以及公司经营管理需要及时更新、完善公司制度,将外部相关...
美的集团:审计委员会2023年度履职情况报告
(三)指导内部审计工作报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划,督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见,并对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行检查和监督,有效防范经营风险,确保公司的规范运作和健康发展(www.e993.com)2024年12月19日。
依顿电子:广东依顿电子科技股份有限公司董事会审计委员会2023年...
3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。4、审核外部审计机构和内部控制审计机构的审计费用经审核,公司报告期内实际支付给大华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费和内部控制审计费用,与公司所披露的审计费用...
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
贯彻落实党的二十届三中全会精神 推动内部审计事业不断走向新的辉煌
内部审计是审计监督的重要组成部分,是组织治理的基石之一,在深化改革的总体要求下,需要结合国家审计要求和组织环境特点优化内部审计管理体制,以现代审计理论为指导,明确内部审计宗旨,理顺内部审计报告关系和治理程序,探索组织内部审计委员会制度、总审计师制度的建设路径,提升内部审计在组织中的独立性,保证内部审计的客观性...
锦州港股份有限公司
(十二)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》大华会计师事务所(特殊普通合伙)对与财务报告有关的内部控制有效性进行了审计,并出具了《锦州港股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。《公司2023年度内部控制评价报告》及《公司2023年度内部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站(httpsse)。