第三方配合财务造假群体特征与审计责任认定分析
以处罚公告具体列明配合财务造假第三方名称的53家交易造假类收入舞弊样本为基础,借助于“天健财判—财务智能预警系统”(简称“天健财判”)及工商司法数据库,以下从企业性质、企业规模、关联关系穿透等大数据视角分析配合财务造假第三方的群体特征,以期对监管部门和注册会计师提高舞弊识别能力有所启示。1.配合财务造假...
...特殊普通合伙)为公司2024年度财务 审计机构和内部控制审计...
在担任公司2023年度审计机构期间,大华会所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职责准则,较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘大华会所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
2024年4月15日,公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天职国际为公司2024年度财务、内控审计机构及支付报酬,并提交董事会审议。(二)独立董事独立...
索菲亚家居股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告
公司第五届董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信2023年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务审计资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资格和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司审计事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。
兴瑞科技: 2023年年度财务报告
????一、审计意见????我们审计了宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称兴瑞科技公司)财务报表,包括??2023??年??12月??31??日的合并及母公司资产负债表,2023??年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
金徽矿业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告
公司审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备财务、内部控制审计的专业能力及投资者保护能力,同时具有充分的独立性和良好的诚信状况,满足为公司提供财务审计服务的资质要求(www.e993.com)2024年9月10日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,连续多年为公司提供审计服务,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,较好...
无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产...
1、审计委员会审议情况公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健具备执行证券相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。综上,公司审计委员会提议续聘天健为公...
中国石油集团资本股份有限公司 关于会计政策变更的公告
审计委员会对信永中和进行了审查,认为信永中和具备执行证券、期货业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有良好的职业操守和执业水平,遵循独立、...
深圳证监局关于对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师胡...
上述情形不符合《中国注册会计师审计准则第1321号——审计会计估计(包括公允价值会计估计)和相关披露》(2010)第十三条,《中国注册会计师审计准则第1141号——财务报表审计中与舞弊相关的责任》(2019)第二十五条,《中国注册会计师审计准则第1211号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险》(2019)第十四条...
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批...