上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
56位上市公司CFO离职!CFO变更,对财务报告影响几何?
因此,从财务报告的生成过程来看,一份高质量财务的报告需要CFO合理分配资源,妥善协调财务、内部审计、外部审计以及其他利益相关者之间的关系,但CFO变更打破了内部高管团队以及外部社会关系的平衡与稳定,进而降低了财务报告质量。第二,CFO变更带来了战略变革与经营决策的重大调整,进而加大企业的经营风险。高层梯队理论认为,...
中华企业:独董述职报告(史剑梅)
(四)与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况报告期内,本人密切关注公司的内部审计工作,审查了内部审计计划、程序及其执行结果,确保其独立性和有效性。本人仔细审阅了公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告等定期报告,与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所(特...
深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告
监事会认为,该报告客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况,公司现有的内部控制制度是比较健全和完善的,能够合理保证公司业务正常进行,保护公司资产的安全和完整,执行效果也基本达到预期。4、报告期的审计情况报告期公司财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。特此公告...
...中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2023年2月20日听取关于公司2022年度经年审会计师初审后财务会计报表情况的报告2023年3月30日听取关于公司2022年度外部审计情况的报告,审议《关于公司2022年度财务决算方案的议案》《关于公司2022年年度报告的议案》《关于<公司内部审计2022年工作情况和2023年工作计划>的议案》《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的...
东方红智远三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
本报告期基金份额净值增长率为-20.45%,同期业绩比较基准收益率为-9.08%(www.e993.com)2024年11月15日。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望市场经历了两到三年的调整后,偏悲观的观点较多,市场的担忧主要包括稳增长的政策强度不足、房地产走弱带来的居民资产负债表恶化、人口下降、外部冲击等。实际上,中国经济正在经历新旧动能...
宜宾纸业股份有限公司2024年半年度报告摘要
(四)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告的议案》根据中国证监会《监管规则适用指引--发行类第7号》等相关规定,并结合本次向特定对象发行A股股票安排,公司编制了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金...
最全!50个动态场景看2024《政府工作报告》全文
过去一年,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是本届政府依法履职的第一年。面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民,顶住外部压力、克服内部困难,付出艰辛努力,新冠疫情防控实现平稳转段、取得重大决定
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
岳阳中远化工有限公司地块 土壤污染状况初步调查报告
根据省生态环境厅统一安排部署,我所负责地块调查对象核实、布点采样方案编制、样品采集保存与流转和初步采样调查报告编制工作,湖南华源检测有限公司负责土壤和地下水样品分析测试工作,湖南省地质实验测试中心负责质控样品分析测试工作,湖南省生态环境监测中心负责调查各环节质量控制工作。